Theo Sutter GmbHLiquidiert

Am Auwald 5, 87541 Bad Hindelang, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 7335
Eingetragen
24.11.2000
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
Die Verarbeitung von Metall und Stahl, der Betrieb einer Schlosserei, der Bau von Maschinen und Anlagen sowie Fahrzeugtechnik mit Handel.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Theodor Sutter
Am Auwald 5, 87541 Hindelang-Vorderhindelang
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Theo Sutter GmbH

Hindelang-Vorderhindelang

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis zum 31.08.2015

Bilanz

Aktiva

31.8.2015
EUR
31.8.2014
EUR
A. Anlagevermögen 201.246,00 155.590,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 251,00 683,00
II. Sachanlagen 199.995,00 153.907,00
III. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 260.948,58 321.265,55
I. Vorräte 34.100,00 47.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.890,86 100.883,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 671,00 40.987,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 167.957,72 172.981,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.000,00 1.000,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 463.194,58 477.855,55

Passiva

31.8.2015
EUR
31.8.2014
EUR
A. Eigenkapital 338.710,24 313.418,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 248.419,66 259.772,43
III. Jahresüberschuss 65.290,58 28.646,31
B. Rückstellungen 88.761,82 67.356,21
C. Verbindlichkeiten 35.722,52 97.080,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.722,52 81.080,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 463.194,58 477.855,55

Anhang


  1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2012/13 im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 150,00 EUR wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde vom 01.01.2008 bis zum 31.08.2012 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert, vermindert um Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Forderungen gegen Gesellschafter und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

 

3. Angaben zur Bilanz

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 35.722,52 (Vorjahr: Euro 97.080,60).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

 

 

4. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2014/2015 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer:
- Herrn Theo Sutter, Schlossermeister

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an oben genannten Geschäftsführer ausgereichten Darlehen auf 0,00 EUR und 3.456,43 EUR. Die Darlehen sind verzinst. Im Geschäftsjahr wurden hiervon insgesamt 77.567,39 EUR zurückgezahlt.

 

Bad Hindelang, 16.08.2016

Theo Sutter
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.08.2016 festgestellt.

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