Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 109735
Eingetragen
5.10.2007
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Der gewerbliche Immobilienhandel.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Doggelhof 6, 13403 Berlin
12.500 €
50.00%
Schwerinstraße 1, 10783 Berlin
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hoyme Immobilien GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva  

Geschäftsjahr

Vorjahr

 

 

 

Euro

Euro

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 12.922,00 7.189,00
II. Finanzanlagen 520,00 0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 109.708,00 259.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.674,94 88.963,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 5.674,94 (EUR 1.939,62) 
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 53.978,30 137.567,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 936,10 934,33
Bilanzsumme 183.739,34 493.753,85
Passiva  

Geschäftsjahr

Vorjahr

 

 

 

Euro

Euro

A.  Eigenkapital  
I.   Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 35.591,94 -25.852,15
III. Jahresüberschuss 44.870,93 61.444,09
B.  Rückstellungen 45.048,34 18.933,07
C.  Verbindlichkeiten 33.228,13 414.228,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 33.228,13 (EUR 344.228,84)
Bilanzsumme 183.739,34 493.753,85

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I.     Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

Die Bilanzierung erfolgt gemäß den Vorschriften der §§ 246 - 250 HGB.

Die Sachanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige Abschreibungen - bilanziert. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Für die in 2010 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis 410 EUR wurden im Berichtsjahr von der Vollabschreibung gem. § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht. Die Abschreibung der übrigen Wirtschaftsgüter erfolgte ausschließlich nach der linearen Methode.

Die Vorräte betreffen ausschließlich bebaute Grundstücke. Sie werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert nach Abzug erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden.

 

II.   Erläuterungen zur Bilanz

 

1.      Anlagevermögen

 

Der Anlagespiegel ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.10.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen 5.561,000 EUR und betreffen folgende Positionen (zum Vergleich 2009):

 

 

2010

2009

Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.561,00

4.849,35

 

2.      Vorräte

 

Die Vorräte betreffen ausschließlich zum Verkauf stehende Gebäude.

 

3.      Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Zu den Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr folgende Übersicht:

 

31.12.10

31.12.09

Forderungen aus Leistungen

0,00

0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

5.674,94

1.939,62

 

4.      Eigenkapital

 

Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" steht in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

 

5.      Rückstellungen

 

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und ist notwendig wie ausreichend.

Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

 

6.      Verbindlichkeiten

 

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

 

31.12.10

31.12.09

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

17.887,35

164.470,85

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

14.342,94

173.401,32

Sonstige Verbindlichkeiten

997,84

6.356,67

 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 557,46 EUR enthalten.

 

III.  Sonstige Angaben

 

1.  Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

 

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, ergeben sich zum 31.12.10 nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 HGB bestehen nicht.

 

2.  Arbeitnehmer

 

Das Geschäftsjahr 2010 waren 2 Arbeitnehmer beschäftigt (§ 285 Nr. 7 HGB).

 

IV.  Sonstige Pflichtangaben

 

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr (§ 285 Nr. 10 HGB):

 

Herr Martin Hoyme,

Herr Christian Hoyme.

 

Berlin, 18. Januar 2012

 

(Martin Hoyme) Geschäftsführer

(Christian Hoyme) Geschäftsführer

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