TEMSA Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Neckarstraße 3, 61206 Wöllstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Friedberg HRB 6138
Eingetragen
4.11.1981
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und HalbwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Die Durchführung von Import- und Exportgeschäften aller Art, insbesondere mit industriellen und landwirtschaftlichen Produkten sowie die Durchführung von Kommissionsgeschäften und Übernahme von Vertretungen, insbesondere Vertretung türkischer Banken bei der Beratung von Kunden bei Anlageentscheidungen, insbesondere beim Abschluss von Rentenspar- und Rentenversicherungsverträgen.

Historie

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Management

NameRolle
Haluk Biber
seit 14.7.2009
Vertreter
Veysel Sever
seit 14.7.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Veysel Sever
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Veysel Sever
Ankara
60.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TEMSA Handelsgesellschaft mbH

Wöllstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 23.06.2009

BILANZ zum 23. Juni 2009

TEMSA HANDELS-GMBH, Wöllstadt

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,50 0,50
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,01 7,01
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 10.723,34 11.484,95
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 5.171,20 (Euro 5.171,20)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.241,52 1.344,63
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 104.558,27 102.974,29
116.530,64 115.811,38

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Verlustvortrag -133.651,80 -130.087,83
III. Jahresfehlbetrag -1.583,98 -3.563,97
nicht gedeckter Fehlbetrag 104.558,27 102.974,29
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.314,00 2.225,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.515,40 509,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.515,40 (Euro 509,48)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.346,05 2.162,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.346,05 (Euro 2.162,46)
3. sonstige Verbindlichkeiten 110.355,19 115.216,64 110.914,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 109.413,99 (Euro 109.976,50)
116.530,64 115.811,38

 

gez: 23.11.2010

Herr Veysel Sever

VI. Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gliederung des Jahresabschlusses

Gliederung Bilanz

Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB

Gliederung Gewinn- und Verlustrechnung

Schema des § 275 Abs. 2 HGB

Ausweisposten

Posten, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Wahlrecht

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemein

Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze (§ 252 Abs. 1 Nr. 1-6 HGB) sind beachtet worden.

Eröffnungsbilanz

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden.

Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Verrechnung

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Realisation

Gewinne werden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von dem Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten aktiviert.

Sachanlagen

Die Gegenstände sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen

Die Bewertung erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip des § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB.

Bankguthaben

Die Guthaben bei den Geldinstituten sind mit den Bankauszügen zum Bilanzstichtag überprüft worden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe gebildet worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Bei der Bemessung wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeitenspiegel

gesamt Art der Verbindlichkeit davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr 1 - 5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.515,40 1.515,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.346,05 3.346,05
Sonstige Verbindlichkeiten
- übrige 110.355,19 110.355,19
115.216,64 115.216,64

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung entspricht in ihrer Reihen folge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

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