Ceramix
Winter GmbH
Kall-Rinnen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
29.362,00 |
36.442,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
17,00 |
| II.
Sachanlagen |
29.112,00 |
36.175,00 |
| III.
Finanzanlagen |
250,00 |
250,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
145.822,60 |
162.489,02 |
| I.
Vorräte |
68.771,64 |
80.852,34 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
76.324,99 |
81.130,99 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
725,97 |
505,69 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.465,77 |
9.657,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
182.650,37 |
208.588,58 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
61.101,60 |
45.599,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.750,00 |
25.750,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
19.849,79 |
41.495,87 |
| III.
Jahresüberschuss |
15.501,81 |
-21.646,08 |
| B.
Rückstellungen |
9.873,66 |
6.286,37 |
| C.
Verbindlichkeiten |
111.675,11 |
156.702,42 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
64.041,53 |
100.849,47 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
182.650,37 |
208.588,58 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Ceramix Winter GmbH
wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen
übernommen werden.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Beweglichen Gegenständen des
Anlagevermögens mit einem Wert von über Euro
410,-- wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten
aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit einem Wert von über Euro 150,-- bis zu einem
Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs sofort
abgeschrieben.
Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bewertet worden. Sofern die Tageswerte
am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag
ausgewiesen. Es ist mit einem Zahlungseingang im kommenden
Geschäftsjahr zu rechnen.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet
mit Einzelposten von mehr als 150,00 Euro.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
ist allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen worden.
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit ihren
Rückzahlungsbeträgen.
Die erhaltenen Anzahlungen sind durch
Teilabrechnungen der einzelnen Aufträge belegt.
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte
sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie deren
Besicherung ergeben sich aus der Bilanz. Die
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im
branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte
gesichert.
Sonstige Pflichtangaben
Zum Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt:
Oswald Winter, Fliesen-, Platten- und
Mosaiklegermeister
Am Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten
gegenüber dem Geschäftsführer (=
Gesellschafter) 34.254,08 Euro. Der Ausweis erfolgt unter
der Position sonstige Verbindlichkeiten.
Kall,den 08. September 2011
gez. Oswald Winter
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.09.2011 festgestellt.
|