summa capitalis GmbH
Krefeld (vormals: Düsseldorf)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
E-Bilanz
Jahresabschluss zum 31.12.2013
(deutsches Handelsrecht (sog. Einheitsbilanz)) mit
Kerntaxonomie 5.2
Allgemeine Informationen
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Informationen zum Bericht |
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| Identifikationsmerkmale
des Berichts |
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| Art des Berichts |
Jahresabschluss |
| Fertigstellungsstatus
des Berichts |
endgültig |
| Status des Berichts |
erstmalig |
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Berichtsbestandteile |
Bilanz, GuV |
| Bilanzart |
Jahresabschluss |
| Bilanz enthält
Ausweis des Bilanzgewinns |
nein |
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Bilanzierungsstandard |
deutsches Handelsrecht
(sog. Einheitsbilanz) |
| Branchen |
Kerntaxonomie |
| GuV Format |
Gesamtkostenverfahren |
|
Konsolidierungsumfang |
nicht konsolidiert/
Einzelabschluss |
| Angaben zur
Berichtsperiode |
|
| Beginn des
Wirtschaftsjahres |
2013-01-01 |
| Ende des
Wirtschaftsjahres |
2013-12-31 |
| Bilanzstichtag |
2013-12-31 |
| Informationen zum
Unternehmen |
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| Identifikationsmerkmale
des Unternehmens |
|
| Name des
Unternehmens |
summa capitalis |
| Rechtsform |
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung |
| Firmensitz |
|
| Straße,
Firmensitz |
Willemshofallee |
| Hausnummer,
Firmensitz |
77 |
| Postleitzahl,
Firmensitz |
47800 |
| Ort, Firmensitz |
Krefeld |
| Land, Firmensitz |
Deutschland |
| Iso-Code Land,
Firmensitz |
DE |
|
Unternehmenskennnummern |
|
| 13stellige
Steuernummer |
5117058353812 |
| 4stellige
Bundesfinanzamtsnummer |
5117 |
Bilanz
Aktiva
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
102.847,20 € |
| Anlagevermögen |
21.367,00 € |
| Immaterielle
Vermögensgegenstände |
6.828,00 € |
| entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
6.828,00 € |
| EDV-Software |
6.828,00 € |
| Sachanlagen |
14.539,00 € |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
14.539,00 € |
| Umlaufvermögen |
81.345,44 € |
| Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
73.213,68 € |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
40.463,61 € |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
32.750,07 € |
|
Umsatzsteuerforderungen |
518,10 € |
| Sonstige
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern |
21.335,00 € |
| Übrige sonstige
Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare
sonstige Vermögensgegenstände |
10.896,97 € |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
8.131,76 € |
| Kasse |
7.998,72 € |
| Guthaben bei
Kreditinstituten |
133,04 € |
| aktive
Rechnungsabgrenzungsposten |
134,76 € |
|
Passiva
|
|
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
102.847,20 € |
| Eigenkapital |
-19.011,76 € |
| gezeichnetes Kapital /
Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
25.000,00 € |
| gezeichnetes Kapital
(Kapitalgesellschaften) |
25.000,00 € |
| Gewinn-/Verlustvortrag -
bei Kapitalgesellschaften |
-13.989,68 € |
| Gewinn-/Verlustvortrag -
bei Kapitalgesellschaften - des letzten
Stichtags |
-13.989,68 € |
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Bilanz) - bei
Kapitalgesellschaften |
-30.022,08 € |
| Rückstellungen |
2.990,00 € |
| sonstige
Rückstellungen |
2.990,00 € |
| Verbindlichkeiten |
118.868,96 € |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
10.935,62 € |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 € |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
107.933,34 € |
| sonstige
Verbindlichkeiten, davon aus Steuern |
5.689,90 € |
| sonstige
Verbindlichkeiten, davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit |
11.268,18 € |
| Sonstige
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
5.100,00 € |
| sonstige
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern |
14.983,43 € |
| übrige sonstige
Verbindlichkeiten |
70.891,83 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
-30.022,08 € |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-29.395,49 € |
| Betriebsergebnis
(GKV) |
-29.395,49 € |
| Rohergebnis (GKV) |
141.248,92 € |
| Gesamtleistung
(GKV) |
141.640,06 € |
| Erträge zur
Erfüllung satzungsmäßiger
Aufgaben |
132.536,11 € |
| Umsatzerlöse aus
Zweckbetrieben und anderen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben |
132.536,11 € |
| Umsatzsteuerfreie
Erlöse |
132.536,11 € |
| Umsatzerlöse
(GKV) |
9.103,95 € |
| in Umsatzerlöse
(GKV) enthaltener Bruttowert |
9.103,95 € |
| Umsatzerlöse ohne
Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen |
9.103,95 € |
| Materialaufwand
(GKV) |
391,14 € |
| Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
391,14 € |
| Übrige Leistungen
ohne Zuordnung nach
Umsatzsteuertatbeständen |
391,14 € |
| Personalaufwand
(GKV) |
36.250,25 € |
| Löhne und
Gehälter |
29.775,00 € |
| übrige und nicht
zuordenbare Löhne und Gehälter |
29.775,00 € |
| soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
6.475,25 € |
| soziale Abgaben |
6.475,25 € |
| Abschreibungen
(GKV) |
9.384,00 € |
| Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
9.384,00 € |
| Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen, auf andere
immaterielle Vermögensgegenstände |
2.637,00 € |
| Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen, auf
Sachanlagen |
6.747,00 € |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen (GKV) |
125.010,16 € |
| Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung für
Grundstücke und Gebäude |
210,64 € |
| Aufwendungen für
Energie |
653,39 € |
| Aufwendungen für
Leasing |
12.266,40 € |
| Leasing für
bewegliche Wirtschaftsgüter |
12.266,40 € |
|
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
1.133,18 € |
| Aufwendungen für
den Fuhrpark |
13.908,60 € |
| Werbeaufwand |
4.418,52 € |
| beschränkt
abziehbare Betriebsausgaben |
835,81 € |
| Geschenke abziehbar |
65,99 € |
| Bewirtungskosten
(gesamt) |
769,82 € |
| Provisionen |
3.586,60 € |
| Aufwendungen für
Konzessionen und Lizenzen |
14.221,68 € |
| Aufwendungen für
Kommunikation |
4.931,92 € |
| Rechts- und
Beratungskosten |
46.646,14 € |
| Fortbildungskosten |
348,92 € |
| andere ordentliche /
nicht zuordenbare sonstige betriebliche
Aufwendungen |
16.520,72 € |
| andere sonstige
betriebliche Aufwendungen (GKV) |
5.327,64 € |
| Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
2,50 € |
| sonstige Steuern |
624,09 € |
|