Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 501636
Eingetragen
9.7.2007
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfEinzelhandel mit sonstigen medizinischen und orthopädischen ArtikelnHerstellung von orthopädischen Erzeugnissen
Gegenstand
Handel mit und Service für Rehabilitationsmittel.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ronald Petrasch
seit 9.7.2007
Geschäftsführer
Ulf Steffen
seit 9.7.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dr.-Arno-Bergmann-Straße 14, 99310 Arnstadt
12.500 €
50.00%
Die Untergasse 8, 99310 Wachsenburggemeinde OT Haarhausen
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reha Service Petrasch GmbH

Arnstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 473.305,23 529.912,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.566,00 3.033,00
II. Sachanlagen 470.739,23 526.879,23
B. Umlaufvermögen 182.326,90 133.131,21
I. Vorräte 47.915,00 16.830,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.102,10 115.747,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.309,80 553,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.359,13 9.516,32
Aktiva 668.991,26 672.559,76

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 215.938,77 213.097,82
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 33.600,00 33.600,00
III. Gewinnvortrag 154.497,82 145.874,90
IV. Jahresüberschuss 2.840,95 8.622,92
B. Rückstellungen 36.955,87 35.432,14
C. Verbindlichkeiten 329.976,88 344.308,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 97.280,97 66.234,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 232.695,91 278.074,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 86.119,74 79.721,42
Passiva 668.991,26 672.559,76

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Ronald Petrasch
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer:
Ulf Steffen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresgewinn beträgt EUR 2.840,95..

Einschließlich des zu berücksichtigenden Bilanzgewinns aus dem Vorjahr ergibt sich ein Betrag von EUR 157.338,70 der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 157.338,70 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Arnstadt, 30.04.2024
Unterschrift Ulf Steffen und Ronald Petrasch -Geschäftsführer- -Geschäftsführer-



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.

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