Mußler Beautynet GmbHLiquidiert

74321 Bietigheim-Bissingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 746487
Vorher
Beautynet Online Parfümerie GmbH
Eingetragen
23.4.2003
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Handel im Internet und Versandhandel mit Konsumgütern, insbesondere von Drogerieartikeln, Produkten der Körperpflege, der Kosmetik, Strümpfen, Büchern, Wellnessreisen und von Zubehör. Weiterhin die Erzielung von Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen im Internet und der Gestaltung von Bildschirmseiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mußler Beautynet GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 30.04.2019

Bilanz

Aktiva

30.4.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 1.387,00 3.566,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 1.953,00
II. Sachanlagen 1.384,00 1.613,00
B. Umlaufvermögen 352.542,05 351.645,35
I. Vorräte 132.363,72 125.774,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 194.161,80 206.831,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.016,53 19.038,96
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 619.757,60 658.868,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 973.686,65 1.014.079,98

Passiva

30.4.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 125.000,00 125.000,00
II. Kapitalrücklage 261.263,34 261.263,34
III. Verlustvortrag 1.045.131,97 1.055.416,83
IV. Jahresüberschuss 39.111,03 10.284,86
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 619.757,60 658.868,63
B. Rückstellungen 8.270,00 9.140,00
C. Verbindlichkeiten 965.416,65 1.004.939,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 973.686,65 1.014.079,98

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Durch Umstellung des Beginns nachfolgender Geschäftsjahre zum 01.05. eines jeden Jahres, ist das abgelaufene Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2019 - 30.04.2019 (Zeitraum 4 Monate). Die Änderung erfolgte mit Gesellschafterbeschluss vom 25.07.2018.

Der Jahresabschluss der Mußler Beautynet GmbH mit Sitz in 70190 Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 746487) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Weitere Angaben zur Bilanz / Restlaufzeiten / Mitzugehörigkeitsvermerke

Aktiva

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 92.218,65 Euro und Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 0,00 Euro enthalten. Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 Euro.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind enthalten:
Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 9.924,03 Euro.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 Euro und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenden Unternehmen in Höhe von 616.099,32 Euro enthalten. Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 Euro.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen: 50.000,00 Euro
Verbindlichkeiten aus Steuern: 9.081,46 Euro
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 70.832,93

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert.

Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Mitarbeiter

Die Zahl der im Rumpfgeschäftsjahr durchschnittlich beschäftigen Mitarbeiter betrug: 0

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 30.04.2019 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Agenturbetreuung in Höhe von Euro 3.000,00.

Stuttgart, den 24.09.2019

...........................................................
( Mattias Mußler )
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2019 festgestellt.

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