Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 703689
Eingetragen
7.10.2003
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit Blumen und Pflanzen
Gegenstand
der Handel mit sowie der Vertrieb von Hauseinrichtungs- und Gartenartikeln aller Art, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Erich Heinz Krause
seit 21.10.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Renate Krause
50.00%
Erich Krause
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Renate Krause
Rüttihofstr. 1, 77749 Hohberg-Hofweier
12.500 €
50.00%
Erich Krause
Rüttihofstr. 1, 77749 Hohberg-Hofweier
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Casa Verde GmbH

Hohberg-Hofweier

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 50.175,00 58.734,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.281,00 1.656,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.281,00 1.656,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 48.894,00 57.078,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.894,00 57.078,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 53.384,97 48.909,10
I. Vorräte 4.550,00 24.550,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 4.550,00 24.550,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.009,85 16.863,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.623,42 895,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 13.386,43 15.967,76
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.825,12 7.495,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.756,18 6.284,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.316,15 113.927,10

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 42.948,95 27.436,74
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 1.621,59 22.753,98
V. Jahresüberschuss 16.327,36 -20.317,24
B. Rückstellungen 12.339,50 18.634,46
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 4.676,49
3. sonstige Rückstellungen 12.339,50 13.957,97
C. Verbindlichkeiten 51.027,70 67.793,49
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 263,74
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.407,85 3.234,44
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 49.619,85 64.295,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.316,15 113.864,69

Anhang zum 31. Dezember 2010

Casa Verde GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Casa Verde GmbH wird auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge - wegen der erstmaligen Anwendung der neuen Bilanzregelungen nach BilMoG - zum Ausweis von Bilanzposten wurde (sofern relevant) nicht vorgenommen. Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz sind nicht gegeben. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der wirtschaftlichen Nutzungsdauern linear und degressiv vorgenommen. Die Nutzungsdauern orientieren sich an den steuerlichen Abschreibungstabellen, sofern nicht betriebswirtschaftliche Gründe dagegen sprechen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden auf fünf Jahre verteilt abgeschrieben, Gegenstände mit Anschaffungskosten bis € 150,00 werden sofort abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Zinsen werden nicht aktiviert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bewertet. Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen entfällt. Verschiedene Gliederungsvorschriften bei mehreren Geschäftszweigen entfällt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

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