K. Grones GmbHLiquidiert

Entenpfuhl 10, 56746 Kempenich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 15126
Eingetragen
12.11.2002
Branche
Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und HeizungWärme- und KältehandelGroßhandel mit Sanitärkeramik
Gegenstand
Der Handel mit und die Montage von Heizungs-, Sanitär- und Haustechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Reimund Grones
seit 27.12.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Kirsten Grones
97.00%
N****** G*****
3.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Kirsten Grones
Kempenich
24.250 €
97.00%
N****** G*****
750 €
3.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

K. Grones GmbH Handel u. Montage von Heizung-Sanitär-Haustechnik

Kempenich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 15.516,00 22.545,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 916,00
II. Sachanlagen 15.504,00 21.629,00
III. Finanzanlagen 11,00 0,00
B. Umlaufvermögen 101.085,06 148.995,93
I. Vorräte 27.797,70 57.847,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.351,21 88.941,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.936,15 2.206,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.322,63 1.859,07
D. sonstige Aktiva 1.207,54 1.226,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.131,23 174.626,93

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.593,70 3.680,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 21.319,84 4.825,86
IV. Jahresfehlbetrag 12.086,46 16.493,98
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 1,00 1,00
C. Rückstellungen 4.500,00 4.600,00
D. Verbindlichkeiten 113.036,53 166.345,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.131,23 174.626,93


Anhang für das Geschäftsjahr 2009

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der K. Grones GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit steuerlich zulässig, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Raimund Grones, Entenpfuhl 10, 56746 Kempenich.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen € 52.639,95; die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrugen € 1.207,54.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Mayen, 31. März 2011

gez. Raimund Grones

Geschäftsführer

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