Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 211050
Vorher
SITNALTA Teppich und Tapeten Einzel- und Großhandel GmbH
Eingetragen
8.9.1997
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Erbringung handwerklicher Fußbodenlege-, Maler- und Trockenbauarbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Reinhardt Noth
seit 14.1.2025
Prokura
Stefan Noth
seit 12.8.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stefan Noth
Mücheln
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SITNALTA Teppich und Tapeten Einzel- und Großhandel GmbH

Braunsbedra

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 184.901,00 169.395,00
I. Sachanlagen 184.901,00 169.395,00
1. technische Anlagen und Maschinen 2.964,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 181.937,00 169.395,00
B. Umlaufvermögen 629.661,48 682.309,36
I. Vorräte 152.092,90 158.338,35
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 11.807,64 6.268,27
2. fertige Erzeugnisse und Waren 140.285,26 152.070,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 128.182,60 148.199,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 48.988,00 69.150,67
2. sonstige Vermögensgegenstände 79.194,60 79.048,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 349.385,98 375.771,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.295,35 6.093,20
Summe Aktiva 827.857,83 857.797,56

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 482.451,45 478.129,37
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 456.886,86 452.564,78
B. Rückstellungen 52.696,55 78.291,78
1. Steuerrückstellungen 4.879,00 32.562,00
2. sonstige Rückstellungen 47.817,55 45.729,78
C. Verbindlichkeiten 290.186,83 297.752,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 164.322,43 133.734,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.921,36 59.813,66
3. sonstige Verbindlichkeiten 116.943,04 104.204,63
davon aus Steuern 71.852,08 50.696,53
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.967,08 6.058,14
D. Passive latente Steuern 2.523,00 3.624,00
Summe Passiva 827.857,83 857.797,56

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die Steuerbilanz wurde auf Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt.

Der sich ergebende Steueraufwand der Steuerbilanz entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 800,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.150,57 1.605,55 69.150,57
1.605,55
Sonstige Vermögensgegenstände 79.194,60 12.406,62 79.048,68 11.200,00
Davon gegen Gesellschafter 33.966,01 0,00 39.900,53 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 349,69 € (Vorjahr 242,69 €) ausgewiesen.

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung der Sitnalta GmbH schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 73.050,08 € nach Abzug der Vorwegausschüttung in Höhe von 40.748,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftigen kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Abweichen zu den Vorjahren werden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten nur noch gebildet, wenn diese 800,00 € pro Posten übersteigen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit Ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 164.322,43 22.968,60
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.921,30 8.921,30 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 116.943,04 116.943,04 0,00
Davon an Gesellschafter 0,00 0,00 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 133.734,12 63.228,72 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.813,66 59.813,66 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 104.204,63 104.204,63 0,00
Davon an Gesellschafter 0,00 0,00 0,00

Haftungsverhältnisse

Neben den aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB zu vermerken.

Sonstige Angaben

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Braunsbedra, 06.11.2024

Sitnalta GmbH

Stefan Noth - Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.11.2024.

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