Kampmann Eingangsmatten GmbHLiquidiert

Johannes-Gutenberg-Platz 1, 06773 Gräfenhainichen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 14451
Eingetragen
1.2.2011
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Heizkörpern für Zentralheizungen
Gegenstand
die Entwicklung und Vermarktung von Produkten für den Fußbodenschutz im privaten und gewerblichen Bereich, insbesondere von Eingangsmatten, Eingangsmattensystemen und Zubehör

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Mensing
seit 21.2.2018
Prokura
Prokura
Rüdiger Büscher
seit 21.2.2018
Prokura
Christian Gnaß
seit 21.2.2018
Geschäftsführer
Rüdiger von Scheven
seit 4.11.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kampmann Eingangsmatten GmbH

Gräfenhainichen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

44.514,80


4.524,80

II. Sachanlagen


132.937,00


212.858,88

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


849.845,17

787.687,87

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

166.134,54

187.174,48

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

16.503,69

406.497,42

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.620,83

16.238,16

Summe Aktiva


1.212.556,03


1.614.981,61



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.000,00


25.000,00

II. Kapitalrücklage

945.000,00

0,00

III. Gewinnvortrag

6.562,21

6.562,21

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

0,00

0,00

B. Rückstellungen

52.250,00

53.312,91

C. Verbindlichkeiten

183.743,82

1.530.106,49

Summe Passiva

1.212.556,03

1.614.981,61

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Allgemeine Angaben

Die Kampmann Eingangsmatten GmbH hat ihren Sitz in Gräfenhainichen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Reg.Nr. 14451).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fasung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat von den größenabhägigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs mit der Ausnahme der Befreiung von der Aufstellung eines Anlagenspiegels Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibung (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren), bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach der linearen Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten sowie den Sonderkosten der Fertigung auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nominalwerten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen erfasst. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Das übrige Umlaufvermögen wurde unter Beachtung des Niederstwertprinzip zum Nennweret angesetzt.

Das gezeichnete Kapital lautet auf Euro und beträgt 25.000,00 €.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernüftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbeträgen angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel.

Als Anschaffungskosten wurden die historischen Werte angesetzt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den am 31.12.2017 bestehenden Leasingverträgen für bewegliche Wirtschaftsgüter bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 57,3 T€.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 45 Mitarbeiter beschäftigt.

Lingen (Ems), 10. Januar 2018

 

Lingen, den 10. Januar 2018

Hendrik Kampmann und Rüdiger von Scheven

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. Januar 2018

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