Flasche Hausbau GmbHLiquidiert

51647 Gummersbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 62757
Vorher
Benjamin Flasche Zimmerei & Bedachungen GmbH
Eingetragen
27.3.2008
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauDachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
der Betrieb einer Zimmerei und Dachdeckerei sowie der Hausbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Benjamin Flasche
seit 7.9.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Flasche Hausbau GmbH

Gummersbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 76.189,00 84.191,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 231,00 1.634,00
II. Sachanlagen 47.958,00 54.557,00
III. Finanzanlagen 28.000,00 28.000,00
B. Umlaufvermögen 1.273.087,50 1.458.871,05
I. Vorräte 807.719,31 794.441,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.551,50 51.220,93
davon gegen Gesellschafter 262,22 2.797,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 437.816,69 613.208,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.651,63 10.448,52
Aktiva 1.363.928,13 1.553.510,57

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 423.005,58 332.036,57
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 18.504,96
III. Jahresüberschuss 398.005,58 288.531,61
B. Rückstellungen 159.935,00 107.762,00
C. Verbindlichkeiten 779.425,05 1.110.274,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 779.425,05 1.110.274,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.562,50 3.437,50
Passiva 1.363.928,13 1.553.510,57

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Flasche Hausbau GmbH, 51647 Gummersbach

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 264 Abs.1a HGB werden folgende Angaben zu der Gesellschaft gemacht: Die Firma lautet: Flasche Hausbau GmbH

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gummersbach und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter der Registernummer HRB 62757 eingetragen. Die Gesellschaft befindet sich nicht in Liquidation oder Abwicklung.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB)

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (überwiegend 3 Jahre), bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 13 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungsminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert in Höhe von € 800 wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Für die in früheren J ahren (bis 2011) angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Wert € 150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen, wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils zu einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte zu den je nach Fertigungsgrad angefallenen Herstellungskosten.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.

Bei der Ermittlung der Gewährleistungsrückstellungen wurden Erfahrungswerte der Branche berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

Die von uns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden.

III. Angaben zur Bilanz

Die nachfolgenden Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz werden in der Reihenfolge der einzelnen Posten der Bilanz dargestellt.

AKTIVA

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 262,22 €.

PASSIVA

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

Gesamtbetrag Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit 1 - 5 Jahre Restlaufzeit mehr als 5 Jahre davon gesichert Art der Sicherheiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 419 419
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 672.781 672.781
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 42.380 42.380
sonstige Verbindlichkeiten 63.845 63.845
779.425 779.425 0 0 0

Zum Abschlussstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Gesamtbetrag Jahresbetrag
Leasingverträge 21.542 14.636
Mietvertrag Immobilie 53.580 53.580
Pachtvertrag (bewegliche Wirtschaftsgüter) 81.600 81.600
Summe 156.722 149.816

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt

V. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt wurden 8 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung) beschäftigt. Auszubildende und Praktikanten wurden bei vorstehenden Mitarbeiterzahlen nicht mit einbezogen.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch folgenden Geschäftsführer:

- Herr Benjamin Flasche, Gummersbach

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und befugt die Gesellschaft allein zu vertreten.

 

Gummersbach, den 18.04.2023

Benjamin Flasche

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2023 festgestellt.

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