Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 129892
Vorher
Wemhöner Maschinen GmbHVerwaltungsgesellschaft Stahmelner Allee GmbH
Eingetragen
4.6.2004
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Entwicklung und Erschließung von Industrie- und Gewerbeliegenschaften, die Errichtung von Gewerbeimmobilien, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung dieses Grundbesitzes sowie der Erwerb von Mobilien und Betriebsvorrichtungen sowie die Vornahme aller für die Erreichung dieses Ziels erforderlichen Geschäfte. Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34 c Gewerbeordnung aufgeführt sind.

Historie

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Management

NameRolle
Beate Helga Priewe
seit 25.10.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

BFS VV GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wemhöner Maschinen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 - 31. Dezember 2011

AKTIVA

2011
Vorjahr
A. Anlagevermögen 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen 0,00 0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände 6.598,97 6.403,49
davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr 479,97 1.203,49
davon mit einer Restlaufz.zwischen 1 u.5 Jahren 6.119,00 5.200,00
Summe Forderungen 6.598,97 6.403,49
IV. Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0,00
Summe Umlaufvermögen 6.598,97 6.403,49
SUMME AKTIVA 6.598,97 6.403,49

PASSIVA

2011
Vorjahr
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 5.200,00 5.200,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag - 28.141,52 7.210,53
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 1.974,42 - 35.352,05
Summe buchmäßiges Eigenkapital 84,06 2.058,48
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
Summe Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlicheiten gegenüber Kreditinstituten 5,79 13,67
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.Leistungen 2.480,00 2.572,65
davon mit einer Restlaufzeit von 1 Jahr 100,00 192,65
davon mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren 2.380,00 2.380,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten 4.029,12 1.758,69
davon mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren 4.029,12 1.758,69
Summe Verbindlichkeiten 6.514,91 4.345,01
SUMME PASSIVA 6.598,97 6.403,49

 

Berlin, 30.06.2012

gez. Beate Priewe, Geschäftsführerin

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der Wemhöner Maschinen GmbH, Berlin

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HBG. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Gesellschaft verfügt über keine eigenen Anlagegüter.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 479,97 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr: 1.203,49 €). Es handelt sich hierbei um Forderungen aus Umsatzsteuern. In Höhe von 6.119,00 € haben die sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren (Vorjahr: 5.200,00 €).

Hierbei handelt es sich um eine Forderung an das Finanzamt Berlin aus der Überzahlung von Gewerbesteuer sowie um eine Forderung an den Gesellschafter aus Einlageverpflichtung.

3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.

4. Gewinn-/Verlustvortrag

Der Vortrag auf neue Rechnung beträgt ./. 28.141,52 € (Vorjahr: + 7.210,53 €).

5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Bilanzverlust im Geschäftsjahr vom 01.01. - 31.12.2010 lautet auf 1.974,42 € (Vorjahr: ./. 35.352,05 €).

6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Saldo der Geschäftskonten per 31.12.2011 autet auf einen negativen Betrag in Höhe von 5,79 € (Vorjahr: ./, 13,67 €).

7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben in Höhe von 100,00 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr: 192,65 €), in Höhe von 2.380,00 € bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren (Vorjahr: 2.380,00 €).

Sämtliche Verbindlichkeiten sind durch eine Offene-Posten-Liste zum 31.12.2011 nachgewiesen.

8. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4.029,12 € (Vorjahr: 1.758,69 €) sind solche mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren. Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten aus einem Verrechnungskonto.

9. Rechtliche Verhältnisse

Zur Geschäftsführerin im Berichtsjahr war Frau Beate Priewe bestellt.

Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.

 

Berlin, 30.06.2012

gez. Beate Priewe, Geschäftsführerin

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