Dr. Otto
Franke GmbH
Kappeln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
595.683,72 |
681.835,14 |
| I.
Sachanlagen |
491.846,13 |
567.115,13 |
| II.
Finanzanlagen |
103.837,59 |
114.720,01 |
| B.
Umlaufvermögen |
264.412,95 |
284.372,48 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
247.977,02 |
240.359,36 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
16.435,93 |
44.013,12 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
168,16 |
172,26 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
860.264,83 |
966.379,88 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
390.958,99 |
393.565,90 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
357.904,32 |
357.904,32 |
| II.
Gewinnvortrag |
11,58 |
5,24 |
| III.
Jahresüberschuss |
33.043,09 |
35.656,34 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
417.371,71 |
488.995,71 |
| C.
Rückstellungen |
8.471,09 |
16.079,79 |
| D.
Verbindlichkeiten |
34.433,68 |
67.738,48 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
9.029,36 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
860.264,83 |
966.379,88 |
Anhang zum 31. Dezember 2011
Dr. Otto Franke GmbH
Kappeln
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss 2011 der Dr. Otto Franke GmbH,
Kappeln, für das Geschäftsjahr vom
01. Januar bis 31. Dezember 2011 wurde nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den
ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt. Die Vorjahreszahlen betreffen das
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010.
Änderungen der Bewertungs- bzw.
Bilanzierungsmethoden haben sich nicht ergeben. In der
Gewinn- und Verlustrechnung wird das
Gesamtkostenverfahren angewandt.
Die Dr. Otto Franke GmbH, Kappeln, ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne der § 267 Abs. 1 HGB.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
sowie Erläuterungen
1. Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und um
planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden
nicht vorgenommen.
Das Finanzanlagevermögen wurde zu den
Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen wurden auf
Grund einer dauerhaft zu erwartenden Wertminderung auf
einen niedrigen Wert am Bilanzstichtag vorgenommen
2. Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich
mit dem
Nominalwert abzüglich der handelsrechtlich
erforderlichen Wertberichtigungen bewertet.
Am Bilanzstichtag bestanden Forderungen
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 220,5,
die unter den sonstigen Vermögensgegenständen
ausgewiesen sind, davon hat ein Teilbetrag in Höhe von
TEUR 140,0 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
3. Sonderposten mit Rücklageanteil
Der Sonderposten wurde für Fördermittel
nach dem Krankenhausgesetz gebildet. Die
Auflösung erfolgt entsprechend der
Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.
4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zum
Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von
TEUR 6,5 und von TEUR 27,9 über 5 Jahren.
Weitere Haftungsverhältnisse und sonstige
finanzielle Verpflichtungen gemäß § 251 HGB
bestehen nicht.
5. Passive Rechnungsabgrenzung
Die Passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet bereits
erhaltene Zahlungen für Mieten des Folgejahres.
III. Sonstige Angaben
1. Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Frau Ulrike Behr, Kauffrau, geführt. Sie ist
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Kappeln, 16. Januar 2013
Dr. Otto Franke GmbH
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Ulrike Behr
Geschäftsführerin
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2013 festgestellt.
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