Dental Balance GmbHLiquidiert

14467 Potsdam, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 9492 HL
Eingetragen
29.9.2009
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Vertrieb von Dentalprodukten aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang.

Historie

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Management

NameRolle
Helge Vollbrecht
seit 25.8.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Helge Vollbrecht
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Helge Vollbrecht
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dental Balance GmbH

Ratzeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 52.987,00 3.158,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.405,00 833,00
II. Sachanlagen 51.582,00 2.325,00
B. Umlaufvermögen 585.828,68 39.397,20
I. Vorräte 217.441,90 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.074,71 13.819,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.511,68 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 225.312,07 25.577,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.590,46 250,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.615,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 653.022,09 42.805,20

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 11.656,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 13.343,61 0,00
III. Jahresfehlbetrag 23.272,34 13.343,61
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.615,95 0,00
B. Rückstellungen 3.900,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 649.122,09 30.248,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 423.759,92 30.248,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 653.022,09 42.805,20

Anhang


  

1. Allgemeines:


Der Jahresabschluss der Firma Dental Balance GmbH zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff HGB und §§ 264 ff HGB aufgestellt.

Soweit ergänzende Angaben nicht in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlust- rechnung gemacht worden sind, werden sie im Anhang gesondert dargestellt.
  

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und
    Verlustrechnung ______________________________________
  

a. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgten linear und wurden bis
zum 31. Dezember 2010 angesetzt.

Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.
Die Edelmetallbestände wurden mit dem Tageskurs bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


  

b. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 4.511,68 eine mittelfristige Laufzeit, alle anderen Forderungen sind kurzfristig  und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf EUR 48.260,00, mittelfristige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 177.102,17, alle anderen Verbindlichkeiten sind kurzfristig und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

  

c. sonstige Angaben

Es liegen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB vor.

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Thomas Wess. Im Kalenderjahr 2010 wurde Herr Helge Vollbrecht zum weitern Geschäftsführer bestellt.

Das dem Gesellschafter-Geschäftsführer gewährte Darlehen beträgt EUR 4.511,68.

Die Konkursantragspflicht wurde durch die Abgabe einer Haftungsübernahmeerklärung durch die Gesellschafter abgewendet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB liegen nicht vor.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 50.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.511,68 EUR.

23.9.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.08.2011 festgestellt.

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