Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 15531
Eingetragen
19.8.2019
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Dienstleistungen der Alten- und Krankenpflege, insbesondere die die bisher unter der Bezeichnung Ambulanter Pflegedienst LaVital GbR erbracht wurden, sowie die Erbingung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Eduard Mirau
seit 19.8.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sergei SchainskiPflege Kraft GmbH+1
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
KS Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lavital GmbH

Waldbröl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

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Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

854.067,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

II. Sachanlagen

854.065,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

2.073.585,67

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.068.730,05

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.855,62

C. Rechnungsabgrenzungsposten

33.126,11

Summe Aktiva

2.960.778,78



PASSIVA

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Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Kapitalrücklage

2.725,79

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1.193.648,46

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

286.115,65

B. Rückstellungen

261.096,51

C. Verbindlichkeiten

1.192.192,37

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

2.960.778,78

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Lavital GmbH hat ihren Sitz in Waldbröl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegburg (Reg.Nr. HRB 15531).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder Im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenz-ter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen An-lagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den fol-genden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sowie sons-tigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkei-ten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungs-betrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenz-ter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, ange-setzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nut-zungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögens-gegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 645.461,74 € ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsver-pflichtungen, Personalrückstellungen, Rückstellungen für Abschluss und Prüfung.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 286.115,65 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Die Geschäftsführung erfolgt durch: Eduard Mirau

 

Waldbröl, den 30. Juni 2024

gez. Eduard Mirau

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. Juni 2024

Nachrichten & Medien

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