Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 1764
Branche
MaurerarbeitenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Ausführung des Maurerhandwerks und aller damit zusammenhängender Tätigkeiten, insbesondere Verklinkerung und Verblendmauerwerk.

Historie

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Management

NameRolle
André Papenberg
seit 8.8.2016
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
45.00%
Dieter Papenberg
45.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

56288 Roth, Kastellauner Weg 6
17.100 €
45.00%
Dieter Papenberg
56288 Roth, Kastellauner Weg 6
17.100 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BHPZ-Bau GmbH

Simmern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.846,00 17.031,00
I. Sachanlagen 16.846,00 17.031,00
B. Umlaufvermögen 26.604,29 97.332,25
I. Vorräte 8.550,00 87.500,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 18.181,70 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.898,42 9.742,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.155,87 89,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.905,17 2.273,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.827,46 44.614,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 88.182,92 161.251,10

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 38.000,00 38.000,00
II. Kapitalrücklage 76.990,00 76.990,00
III. Verlustvortrag 157.817,46 159.604,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 42.827,46 44.614,75
B. Rückstellungen 5.060,00 4.470,00
C. Verbindlichkeiten 83.122,92 156.781,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.763,05 123.002,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 88.182,92 161.251,10

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BHPZ Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde überwiegend der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft sind durch Hingabe von Sicherheiten der Gesellschafter besichert.
Die Form des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr geändert. Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurden im Vorjahr als gesonderter Posten unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Sie sind zum 31. Dezember 2010 entsprechend § 268 Abs. 5 S. 2 HGB auf der Aktivseite von dem Posten Vorräte aus Gründen der Bilanzklarheit offen abgesetzt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
In den Jahren 2008 und 2009 angeschaffte Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften in einen Sammelposten eingestellt der planmäßig über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst wird. Der entsprechende Ansatz in der Handelsbilanz steht zum Bilanzstichtag mit einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Einklang.
Die Vorräte (Warenbestand, halbfertige Arbeiten) wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen auf halbfertige Arbeiten wurden offen von den Vorräten abgesetzt.
Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag abzüglich einer Pauschalwertberichtigung angesetzt. Forderungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Das gezeichnete Kapital wurde mit dem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Betrag ahgesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 31.359,87 (Vorjahr: Euro 33.778,76).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 54.952,42. Es handelt sich um die Sicherungsübereignung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Anni Buch
ausgeübter Beruf:
Kauffrau


Simmern, den 21. April 2011
gez. (Anni Buch)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.000,59 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.100,59 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.04.2011 festgestellt.

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