Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 103591
Eingetragen
12.12.2016
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungArztpraxen für Allgemeinmedizin
Gegenstand
Die Gründung und der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nicht ärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen, wie die besondere Versorgung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Reza Dr. Mohammadi
seit 8.7.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gregor-Wolf-Straße 44, 66606 St. Wendel
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MVZ St. Wendel GmbH

St. Wendel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 231.840,00 287.337,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 7,00
II. Sachanlagen 231.833,00 287.330,00
B. Umlaufvermögen 568.236,73 531.083,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.211,89 204.629,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 331.024,84 326.453,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.248,00 963,00
Aktiva 803.324,73 819.383,61

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 577.316,96 420.714,57
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 564.816,96 408.214,57
davon Gewinnvortrag 408.214,57 205.747,51
B. Rückstellungen 72.532,71 151.825,33
C. Verbindlichkeiten 153.475,06 246.843,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.975,06 119.343,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 97.500,00 127.500,00
davon gegenüber Gesellschaftern 28.414,72 41.793,38
Passiva 803.324,73 819.383,61

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

A. Allgemeine Angaben

Firmenname: MVZ St. Wendel GmbH
Firmensitz: St. Wendel
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Saarbrücken
Register-Nummer: HRB 103591

Gegen die Gesellschafterin bestehen zum Ende des WJ folgende Forderungen/ Verbindlichkeiten 28.414,72 €

Der Jahresabschluss der MVZ St. Wendel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Zwecks differenzierterer Darstellung wurden die Bilanz und die GuV entsprechend der HGB-Mindestgliederung für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei dem Unternehmen selbst handelt es sich um eine Kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen:

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenständesind mit den Anschaffungskosten bewertet und wurden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und ggf. degressiv vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden unter Bezug auf die branchenüblichen Nutzungsdauern errechnet.

Die im Geschäftsjahr zugegangenen Geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 800,00 EUR Anschaffungswert (soweit zutreffend) wurden voll abgeschrieben.

Die lineare und degressive Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung wird nur zeitanteilig angesetzt (HBeglG 2004).

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen:

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Kassenbestände sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Passivposten:

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag (Erfüllungsbetrag) angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist aus beiliegendem Anlagespiegel (Abschreibungstabelle) zu ersehen.

Ausstehende Einlage

Zum Bilanzstichtag betrug die noch ausstehende Einlage auf das Stammkapital 12.500,00 EUR.

Angabe zu Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 226.069,03 € (Vorjahr: 191.272,25 €)

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.411,46 € (Vorjahr: 1.132,79 €)

Sonstige Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 85.975,06 € (Vorjahr: 149.343,71 €)
davon aus Steuern und Soz. Abgaben 16.608,49 € (Vorjahr: 46.382,13 €)
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 2 bis 5 Jahren beträgt 97.500,00 € (Vorjahr: 127.500,00 €)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 €.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die planmäßigen Geschäftsjahresabschreibungen betragen 62.172,73 EUR (Vorjahr: 48.633,47 EUR) und entfallen voll auf das Sachanlagevermögen.

Bilanzposten Geschäftsjahresabschreibung
EDV - Software 0,00 €
Praxiswert 0,00 €
PKW 43.836,00 €
Praxisinventar 12.961,83 €
Büroeinrichtung 3.987,10 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € 1.387,80 €
62.172,73 €

Im Geschäftsjahr wurden die Abschreibungen linear vorgenommen.

E. Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt € 0,00.

F. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Dr. med. Reza Mohammadi

G. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. St. Wendel, den 14.11.2024

Dr. Reza Mohammadi

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2024 festgestellt.

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