Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 128451
Vorher
ProCorde GmbH
Eingetragen
1.12.1999
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieSonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und MedizinForschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
Gegenstand
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Identifizierung von Zielproteinen im Herz-Kreislaufbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Marcus Irsfeld
seit 16.2.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert96.80% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (9)

NameAnteil
84.16%
4.82%
Renaissance PME Schweizerische AnlagenstiftungCHE
2.94%
HealthCap IV, LPSWE
1.35%
HealthCap IV bis, LPUSA
0.98%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Trigen Holdings AG
Germany
7.000 €
4.79%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Trigen GmbH

Planegg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. EDV-Software

8.492,00

14,0

2. Lizenzen

898.337,00

5,7

906.829,00

19,6

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

705.146,00

801,8

705.146,00

801,8

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

278.525,50

250,8

2. Geleistete Anzahlungen

0,00

405,6

278.525,50

656,4

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verb. Unternehmen

0,00

2,5

2. sonstige Vermögensgegenstände

304.265,24

368,2

304.265,24

370,8

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.950.894,22

1.815,4

C. Rechnungsabgrenzungsposten

17.070,48

23,3

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

2.087,7

Summe Aktiva

4.162.730,44

5.716,0



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

146.200,00

146,2

II. Kapitalrücklage

13.741.302,38

6.741,3

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-8.916.243,28

-5.433,0

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-4.501.253,40

-3.483,3

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

2.028,7

470.005,70

0,0

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

671.700,00

320,9

671.700,00

320,9

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

185.111,31

276,8

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

1.204.138,72

3.503,4

3. sonstige Verbindlichkeiten

1.631.774,71

1.614,9

3.021.024,74

5.395,2

Summe Passiva

4.162.730,44

5.716,0

ANHANG

A. Vorbemerkung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Erleichterungen des § 326 HGB werden bezüglich der Offenlegung in Anspruch genommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 242 ff HGB und den für große Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 3 HGB anzuwendenden Vorschriften der §§ 264 bis 288 HGB vorgenommen.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Eine Gesamtdarstellung erfolgt in einem in den Anhang aufgenommenen Anlagespiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB.

Das Sachanlagevermögen wird mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, angesetzt. Die Abschreibung des beweglichen Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Methode. Die im Laufe des Geschäftsjahres angeschafften beweglichen Anlagegüter werden ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Eine Gesamtdarstellung erfolgt in einem in den Anhang aufgenommenen Anlagespiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anlagenspiegel als Zu- und Abgänge erfasst.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten oder zum niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert bewertet. Für Hilfs- und Betriebsstoffe wurde ein Festwert gebildet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken liegen nicht vor.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Kapitalrücklage betrifft das Aufgeld gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB sowie Zuzahlungen gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB und wurde mit dem eingezahlten Nominalwert angesetzt.

Bei der Bemessung von Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Endvergütung an den stillen Gesellschafter wird zeitanteilig in den Rückstellungen gesammelt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen erfolgt zum Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Geldkurs zum 29. Dezember 2006 (Quelle: Deutsche Bank AG) bewertet.


C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Angaben nach § 268 Abs. 2 HGB sind als Anlage 1 diesem Anhang beigefügt.

2. Bestand

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. In geringem Umfang (1.750,00 EUR; Vorjahr: 2.500,00 EUR) kam ein Festwert zum Ansatz.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer sowie aus Steuerüberzahlungen (einbehaltene Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag), Vorsteuererstattungsansprüche gegenüber der schweizerischen Finanzverwaltung, Anzahlungen gegenüber Lieferanten, die nicht unter der Vorräten ausweisbar sind, Erstattungsansprüche aus Lohnfortzahlung, ausstehende Zuschüsse des BMBF aus dem Förderprogramm BioChancePlus für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2006 sowie ausstehende Zuschüsse des BMBF aus dem Förderprogramm Bio¬Photonik für das 4. Quartal 2006 ausgewiesen.

4. Re chnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen überwiegend Zahlungen an Versicherungen sowie weitere Aufwandsabgrenzungen.

5. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde im Geschäftsjahr 2006 nicht verändert und beträgt 146.200 EUR.

6. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage enthält Aufgelder gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB (3.032.300,00 EUR; Vorjahr: 3.032.300,00 EUR) und Zuzahlungen gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (10.709.002,38 EUR; Vorjahr: 3.709.002,38 EUR).

7. sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen den Personalbereich, die Steuererklärung und Abschlussprüfung, die Endvergütungen an stille Gesellschafter sowie sonstige Aufwandsrückstellungen.


8. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind für das Geschäftsjahr 2006 wie folgt:

Geschäftsjahr 2006

Davon Restlaufzeit

Summe

bis 1 Jahr

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

Lieferungen und Leistungen

185.111,31

185.111,31

0,00

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

1.204.138,72

1.204.138,72

0,00

Davon: Verb. gegenüber Gesellschafter

0,00

0,00

0,00

Sonstige

1.631.774,71

131.887,15

1.499.887,56

Davon

- Einlagen aus stiller Beteiligung

1.499.887,56

- Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt

0,00

- aus Steuern

25.454,57

- im Rahmen sozialer Sicherheit

0,00

3.021.024,74

1.521.137,18

1.499.887,56

'

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind für das Vorjahr wie folgt:

'

Vorjahr

Davon Restlaufzeit

Summe

Bis 1 Jahr

über 5 Jahre

EUR

Lieferungen und Leistungen

276.808,61

276.808,61

0,00

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

3.503.430,50

33.430,50

3.470.000,00

Davon: Verb. gegenüber Gesellschafter

3.470.000,00

0,00

3.470.000,00

Sonstige

1.614.912,49

115.024,93

1.499.887,56

Davon

- Einlagen aus stiller Beteiligung

1.499.887,56

- Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt

0,00

- aus Steuern

49.614,50

- im Rahmen sozialer Sicherheit

37.880,42

5.395.151,60

425.264,04

4.969.887,56


9. Haftungsverhältni sse

Zum 31. Dezember 2006 bestanden keine nach § 251 HGB vermerkungspflichtige Verbindlichkeiten.


D. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2006 im Durchschnitt 21 Angestellte ( Vorjahr: 23 Angestellte).

Zum Bilanzstichtag waren Verträge über stille Einlagen Dritter in Höhe von insgesamt 1.499.887,56 EUR (Vorjahr: 1.499.887,56 EUR) abgeschlossen. Alle stillen Einlagen waren bis zum 31. Dezember 2006 geleistet.

Alleinige Gesellschafterin der Trigen GmbH ist die Trigen Holdings AG.

Die Trigen Holdings AG hat der Trigen GmbH im Laufe des Geschäftsjahres ein Darlehen zur Finanzierung der weiteren Geschäftsentwicklung in Höhe von insgesamt 0,53 Mio. EUR gegeben. Dieses Darlehen ist unverzinslich und hat eine unbefristete Laufzeit. In dem Darlehensvertrag wurde eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Mit dem Abtretungs- und Aufhebungsvertrag vom 29. Juni 2006 wurden alle Rechte und Pflichten aus den Darlehensverträgen zwischen der Trigen Holdings AG (Gläubigerin) und der Trigen GmbH (Schuldnerin) über insgesamt 4,0 Mio. EUR (Verträge vom 18. August 2005, 7. und 14. Oktober 2005, 22. Dezember 2005 und 19. Juni 2006) von der Trigen Holdings AG auf die Trigen GmbH unter der Maßgabe abgetreten, dass die Darlehensbeträge in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt werden. Darüber hinaus wurde am 29. Juni 2006 eine weitere Vereinbarung zwischen der Trigen Holdings AG und der Trigen GmbH geschlossen, die weitere Zuzahlungen in die Kapitalrücklagen gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von 3,0 Mio. EUR vorsahen. Diese Vereinbarung wurde bis zum 31. Dezember 2006 erfüllt.

Aus zum 31. Dezember 2006 geschlossenen Miet- und Leasingverträgen entstehen der Gesellschaft im Jahr 2007 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 139 Tsd. EUR. Aus diesen langfristigen Vertragsbeziehungen resultieren der Gesellschaft bis zum Ablauf der jeweiligen Verträge Aufwendungen in Höhe von insgesamt 474 Tsd. EUR.

Geschäftsführer:

- Dipl.-Kfm. Marcus Irsfeld
kaufmännischer Geschäftsführer

- Priv.-Doz. Dr. Götz Münch
wissenschaftlich-technischer Geschäftsführer (ausgeschieden am 27. September 2006)


E. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

'

Martinsried, 15. Februar 2007

Trigen GmbH
Der Geschäftsführer

Marcus Irsfeld

WEITERE DATEN

ANLAGE 1

Brutto-Anlagespiegel für das Wirtschaftsjahr 2006

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Vortrag z.

Zugänge

Abgänge

Stand am

01.01.2006

31.12.2006

EUR

EUR

EUR

EUR

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software

30.086,96

559,00

0,00

30.645,96

Lizenzen an Rechten und Werten

20.600,00

902.762,67

20.600,00

902.762,67

Summe Imm. Vermögensgegenstände

50.686,96

903.321,67

20.600,00

933.408,63

II.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Einrichtung Labor

387.923,34

18.506,15

0,00

406.429,49

b) Einrichtung Tierbereich

175.931,50

9.514,20

0,00

185.445,70

c) Andere Anlagen

818.099,93

8.043,40

0,00

826.143,33

d) sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.

109.561,89

899,00

1.119,83

109.341,06

e) Geringwertige Anlagegüter

0,00

4.859,35

4.859,35

0,00

Summe Sachanlagen

1.491.516,66

41.822,10

5.979,18

1.527.359,58

Summe Anlagevermögen

1.542.203,62

945.143,77

26.579,18

2.460.768,21

Kumulierte Abschreibung

Vortrag z.

Abschreibung

Auflösung

Stand am

01.01.2006

des Geschäftsj.

d. Abgänge

31.12.2006

EUR

EUR

EUR

EUR

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software

16.130,96

6.023,00

0,00

22.153,96

Lizenzen an Rechten und Werten

14.935,00

8.545,67

19.055,00

4.425,67

Summe Imm. Vermögensgegenstände

31.065,96

14.568,67

19.055,00

26.579,63

II.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Einrichtung Labor

156.251,34

40.184,15

0,00

196.435,49

b) Einrichtung Tierbereich

45.705,50

17.308,20

0,00

63.013,70

c) Andere Anlagen

429.116,93

67.850,40

0,00

496.967,33

d) sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.

58.677,89

7.648,00

528,83

65.797,06

e) Geringwertige Anlagegüter

0,00

4.859,35

4.859,35

0,00

Summe Sachanlagen

689.751,66

137.850,10

5.388,18

822.213,58

Summe Anlagevermögen

720.817,62

152.418,77

24.443,18

848.793,21

Buchwert

31.12.2006

31.12.2006

EUR

EUR

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software

13.956,00

8.492,00

Lizenzen an Rechten und Werten

5.665,00

898.337,00

Summe Imm. Vermögensgegenstände

19.621,00

906.829,00

II.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Einrichtung Labor

231.672,00

209.994,00

b) Einrichtung Tierbereich

130.226,00

122.432,00

c) Andere Anlagen

388.983,00

329.176,00

d) sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.

50.884,00

43.544,00

e) Geringwertige Anlagegüter

0,00

0,00

Summe Sachanlagen

801.765,00

705.146,00

Summe Anlagevermögen

821.386,00

1.611.975,00

 

Marcus Irsfeld

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