ESO International GmbHLiquidiert

Hauptstraße 23, 63811 Stockstadt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10709
Eingetragen
8.5.2009
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Vermittlungstätigkeiten für Erziehung und UnterrichtErbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht a. n. g.
Gegenstand
die Schulungstätigkeit im betriebswirtschaftlichen, sprachlichen, bürotechnischen und gewerblich technischen, medizinalen, sozialen und IT-Bereich sowie die Erbringung von Leistungen im betriebswirtschaftlichen, sprachlichen und IT-Bereich. Sämtliche Schulungen werden sowohl zur Ausbildung sowie zur Fort- und Weiterbildung durchgeführt, auch im europäischen und internationalen Bereich, dies schließt auch die Vermittlung von Praktika und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ein.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ESO International GmbH

Stockstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 31.962,50 100.797,50
I. Finanzanlagen 31.962,50 100.797,50
B. Umlaufvermögen 7.462,14 9.157,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.662,94 4.242,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.799,20 4.915,48
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 66.270,25 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 105.694,89 109.954,98

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 9.507,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 15.492,59 7.345,17
III. Jahresfehlbetrag 75.777,66 8.147,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 66.270,25 0,00
B. Rückstellungen 3.258,00 2.550,00
C. Verbindlichkeiten 102.436,89 97.897,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 102.436,89 97.897,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 105.694,89 109.954,98

Anhang

ESO International GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Die Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB, modifiziert durch die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 268 - 274a HGB) wurden beachtet.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt.

Das Unternehmen weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Zur Beseitigung der Überschuldung wurden für Verbindlichkeiten Rangrücktrittserklärungen abgegeben. Aus diesem Grund sowie der Tatsache, dass - soweit notwendig - von weiteren Stützungsmaßnahmen der Gesellschafter zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs auszugehen ist, erfolgt die Bilanzierung und Bewertung weiterhin unter going-concern-Gesichtspunkten."

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelberichtigungen vorgenommen.

Kassenbestand und Bankguthaben

Der Kassenbestand und das Bankguthaben entsprechen den Nennwerten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde mit dem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen an Gesellschafter in Höhe von TEURO 0 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Personalkosten, Jahresabschluss- und Archivierungskosten sowie Renovierungsverpflichtungen bei Auszug.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 102 (Vorjahr: TEUR 98) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name: ausgeübter Beruf:
Silvia Semidei Dipl. Ökonomin
Dr. Thoralf Held Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

 

31. Juli 2012

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2012 festgestellt.

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