Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 15409
Eingetragen
2.6.2006
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
die Pflege von Grünanlagen, Gehwegreinigung und Winterdienst

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tom Kämpfer
seit 27.8.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Tom Kämpfer
Potsdam
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Krugenberg GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 215.397,00 144.195,00
I. Sachanlagen 215.397,00 144.195,00
B. Umlaufvermögen 217.585,34 314.606,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 106.087,89 211.657,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.497,45 102.949,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.848,51 7.665,67
Aktiva 458.830,85 466.466,96

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 149.982,03 220.794,18
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 195.794,18 149.991,05
III. Jahresfehlbetrag 70.812,15 -45.803,13
B. Rückstellungen 62.792,79 77.555,37
C. Verbindlichkeiten 246.056,03 168.117,41
Summe Passiva 458.830,85 466.466,96

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Krugenberg GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Potsdam
Registergericht: Potsdam
Register-Nr.: HRB 15409

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Umsatzerlöse und der Bilanzsumme eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für Sie geltenden handelsrechtlichen und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 - 277 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss sind die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vollständig übernommen worden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde der Grundsatz der Unternehmensfortführung beachtet.

Zur Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten bemerken wir Folgendes:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 800,00 EUR wurden aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz sofort abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die als Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach zu erfassen sind.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag und in Übereinstimmung mit dem Ausweis im Handelsregister ausgewiesen.

Rückstellungen wurden gem. § 253 Abs.1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern. Forderungen von mehr als einem Jahr aus Sicherheitseinbehalten bestehen in Höhe von 25.494,49 €. (Vorjahr: 23.144,62 €)

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Einnahmen erfasst wurden.

Angaben zum Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR und ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2024 festgestellt.

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