DS-Datasoft GmbH & Co. KGLiquidiert

87654 Friesenried, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRA 8239
Eingetragen
9.6.2004

Historie

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Management

NameRolle
M***** H***
seit 9.6.2004
Kommanditist
D***** S*******
seit 9.6.2004
Kommanditist

Gesellschafter

3 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

2 von 3 angezeigt

M***** H***
Kommanditist
1.000 €
D***** S*******
Kommanditist
1.000 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

DS-Datasoft GmbH & Co. KG

Friesenried

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 11.421,78 20.568,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.327,00 6.849,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 5.325,00 6.847,00
II. Sachanlagen 4.600,00 12.230,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.600,00 12.230,00
III. Finanzanlagen 1.494,78 1.489,31
1. Genossenschaftsanteile 1.494,78 1.489,31
B. Umlaufvermögen 21.684,53 12.914,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.387,91 8.532,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.029,89 2.576,35
2. sonstige Vermögensgegenstände 7.358,02 5.956,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.296,62 4.381,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 988,65 0,00
D. Gesellschafterdarlehen mit EK-Charakter 184,74 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.279,70 33.482,72

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 9.950,00 8.700,00
I. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 8.950,00 7.700,00
II. Kommandit-Kapital 1.000,00 1.000,00
III. Gesellschafterdarlehen mit EK-Charakter 0,00 1.347,41
B. Rückstellungen 2.300,00 2.500,00
1. sonstige Rückstellungen 2.300,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 22.029,70 20.935,31
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.356,06 3.689,11
2. sonstige Verbindlichkeiten 17.673,64 17.246,20
davon aus Steuern 3.041,64 3.458,87
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 192,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.279,70 33.482,72

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die betriebliche Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts beträgt 15 Jahre. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer ergibt sich aus der Art und der voraussichtlichen Bestandsdauer des außerordentlichen Bekanntheitsgrades des Unternehmens, sowie der voraussichtlichen Tätigkeit von wichtigen Mitarbeitern.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.572,65 0,00 8.532,99 0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 22.029,70 9.529,70 22.282,72 9.782,72

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 4.356,06 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen, die jedoch nicht erfasst werden

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr war ein Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Geschäftsführung und Vertretung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch ihre satzungsgemäßen bestellten und im Handelsregister eingetragenen Organe handelt.

Als Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin ist Herr Markus Herz und Herr Dieter Stelzner bestellt. Ihnen wurde Gesamtvertretungsbefugnis in der Weise erteilt, dass sie entweder mit einem Geschäftsführer gemeinsam oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen die Gesellschaft vertreten. Es wurde Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.8.2012.

Nachrichten & Medien

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