Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 245160
Eingetragen
19.3.1999
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
technische Dienstleistungen und die Beratung auf den Gebieten Projektmanagement, Produktbetreuung, computergestützte technische und betriebswirtschaftliche Verfahren, Dokumentation, Redaktion technischer Literatur, Qualitätsmanagement sowie betriebswirtschaftliche und technische Kontrolle.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Gerstlauer
seit 11.8.2025
Geschäftsführer
Henning Lange
seit 8.10.2024
Geschäftsführer
André Riess
seit 8.5.2019
Prokura
Tobias Utz
seit 12.11.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
STAR COOPERATION Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Germany
40.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

STAR ENGINEERING GmbH

Böblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

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31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 1.157.715,24 1.157.715,24
1.157.715,24 1.157.715,24
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Unfertige Erzeugnisse 141.647,75 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.191.520,29 1.842.178,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.556.031,63 2.208.577,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände 50.513,21 131.657,75
5.798.065,13 4.182.413,97
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.238,72 40.416,34
5.980.951,60 4.222.830,31
7.138.666,84 5.380.545,55

PASSIVA

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31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Kapitalrücklage 315.086,62 315.086,62
III. Gewinnvortrag 4.170.553,78 3.527.935,74
IV. Jahresüberschuss 848.978,21 642.618,04
5.374.618,61 4.525.640,40
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 129.072,15 129.072,15
2. Sonstige Rückstellungen 195.542,89 437.995,40
324.615,04 567.067,55
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.557,62 15.555,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.139.439,35 94.097,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten 258.436,22 178.185,11
1.439.433,19 287.837,60
7.138.666,84 5.380.545,55

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft mit Sitz in Böblingen ist unter der Nummer HRB 245160 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode verringert. Die Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände liegt zwischen 3 - 6 Jahren.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr wurden erstmalig die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen bzw. gegenüber verbundenen Unternehmen unsaldiert ausgewiesen. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in voraussichtlicher Höhe auf Basis steuerlicher Vorschriften gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Die Vorräte beinhalten unfertige Erzeugnisse.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. EUR 2.176.434,97 (i. Vj. TEUR 1.511).

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten mit EUR 1.379.596,66 (i. Vj. TEUR 1.012) enthalten; diese Forderungen aus Beteiligungserträgen in Höhe von EUR 715.370,42 (Vj. TEUR 0) und Forderungen aus Cashpool (EUR 669.452,96, Vj. TEUR 1.649).

Darstellung der Vorjahreszahlen (wir verweisen auf unsere Ausführungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden):

Darstellung der Vorjahreszahlen (wir verweisen auf unsere Ausführungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden):

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31.12.2022 saldiert 31.12.2022 unsaldiert Delta
EUR EUR EUR
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.208.577,53 1.275.796,28 932.781,25
Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 1.883.996,52 -1.883.996,52
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -94.097,44 -173.012,61 78.915,17
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 0,00 -872.300,10 872.300,10
2.114.480,09 2.114.480,09 0,00

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. EUR 1.139.439,35 (i. Vj. TEUR 94).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen betragen jährlich TEUR 125 (i. Vj. TEUR 120), davon gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 124 (i. Vj. TEUR 119).

IV. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach Abschluss des Geschäftsjahres bis zur Unterzeichnung dieses Berichts ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der STAR ENGINEERING GmbH.

V. SONSTIGE ANGABEN

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 157 Mitarbeiter (i. Vj. 152), es handelt sich ausschließlich um Angestellte.

Konzernverhältnisse

Der vorliegende Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der STAR VENTURE GmbH, Böblingen, einbezogen, welcher im Unternehmensregister offengelegt wird.

 

Böblingen, den 6.12.2024

Tobias Utz

Henning Lange

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