Stammdaten

Register
Amtsgericht Zweibrücken HRB 11276
Eingetragen
2.4.1984
Branche
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiMalerei- und LackiergewerbeHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Ausführung von Stukkateur- und Gerüstarbeiten aller Art sowie auch Malerund Lackierarbeiten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Dora Kurz
66879 Steinwenden
153.387 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kurz GmbH

Steinwenden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 1.910,15 4.379,15
I. Sachanlagen 1.654,50 4.123,50
II. Finanzanlagen 255,65 255,65
B. Umlaufvermögen 263.790,72 249.180,79
I. Vorräte 82.588,72 73.052,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.375,94 56.292,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 91.826,06 119.835,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 848,00 520,00
Summe Aktiva 266.548,87 254.079,94

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 199.566,99 192.153,04
I. Gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Gewinnvortrag 38.765,48 31.744,74
III. Jahresüberschuss 7.413,95 7.020,74
B. Rückstellungen 18.442,92 13.676,94
C. Verbindlichkeiten 48.538,96 48.249,96
Summe Passiva 266.548,87 254.079,94

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Kurz GmbH ihren Sitz in Steinwenden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. HRB 11276).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Vorjahreszahlen sind miteinander vergleichbar.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 153.387,56 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2019 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 48.538,96 48.538,96 0,00 0,00
Vorjahr 31.12.2018 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 48.249,96 48.249,96 0,00 0,00

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich elf Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2019 sind folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten:

Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2020 hat beschlossen das Stammkapital um 128.387,56 € auf 25.000,00 € herabzusetzen. Die Gläubiger wurden am 09.07.2020 im Bundesanzeiger aufgerufen sich zu melden.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.9.2020.

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