Druckconcept GmbHLiquidiert

14959 Trebbin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 121270
Eingetragen
27.6.2005
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
das Betreiben einer Druckerei nebst aller fördernder Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen, gleichgültig in welcher Rechtsform, zu beteiligen, solche Unternehmen zu errichten und zu erwerben und für solche Unternehmen die Geschäftsführung zu übernehmen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und unterhalten. Innerhalb der vorgenannten Unternehmensbereiche kann die Gesellschaft alle Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur Errichtung des Geschäftszweckes notwendig und nützlich sind.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Druckconcept GmbH

Isernhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 246.401,00 286.964,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.658,00 9.007,00
II. Sachanlagen 238.743,00 277.957,00
B. Umlaufvermögen 407.521,68 244.111,18
I. Vorräte 56.324,08 133.237,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 337.378,98 110.545,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.146,95 3.611,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.818,62 328,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.503,55 20.565,27
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.057,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 662.426,23 573.697,61

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 34.460,50 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 47.057,16 17.432,54
III. Jahresüberschuss 56.517,66 -29.624,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 22.057,16
B. Rückstellungen 19.654,37 16.065,64
C. Verbindlichkeiten 608.311,36 557.631,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 608.311,36 323.967,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 662.426,23 573.697,61

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Vorliegende Handelsbilanz wurde auch auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs.1 EStG erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB gewählt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit beachtet. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Wesentliche Abweichungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Zu deren Ermittlung wurden die steuerlichen Abschreibungstabellen herangezogen, soweit die dort genannten Nutzungsdauern innerhalb der handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauern lagen.

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde analog zu § 6 Abs. 2 EStG von der Bewertungsfreiheit Gebrauch gemacht. Alle anderen Anlagegüter wurden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres enthalten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Ein Teil der Forderungen ist an eine Factoringgesellschaft abgetreten und mit dem Auszahlungbetrag der Gesellschaft ausgewiesen.
Bei den zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die Steuerforderungen betreffen das Vorjahr und frühere Geschäftsjahre.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Informationen zur Bilanz und GuV

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 3.146,95 Euro (Vorjahr 3.611,31 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 1 - 5 Jahre beträgt 138.600,00 Euro (Vorjahr 231.000,00 Euro).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahr beträgt 150.000,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).


Sonstige Pflichtangaben

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Pflichten: 

Sachverhalte
 Betrag
Forderungen
113.467,46  Euro


Geschäftsführungsorgane:
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Carsten Wolf geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Isernhagen, 07.02.2014
Der Geschäftsführer:
Gez. Carsten Wolf

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2014 festgestellt.

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