Melzers
GmbH
Hünfelden
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
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6093,00
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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28352,37
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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5791,39
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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40236,76
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25000,00
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II. Ausstehende Einlage
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-12500,00
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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2396,39
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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17593,92
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B. Rückstellungen
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2570,00
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C. Verbindlichkeiten
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5176,45
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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40236,76
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ANHANG zum 31. Dezember 2010
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme
steuerlicher Maßnahmen
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma
Melzers GmbH wurde gemäß den Vorschriften
der §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB)
unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften
für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264
ff. HGB aufgestellt.
Die Vorschriften des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung wurden
ebenfalls beachtet.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im
Anhang ausgeübt werden können, wurde
überwiegend der Vermerk im Anhang gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode wurde
gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich
beibehalten,
soweit nicht Änderungen durch die Vorschriften des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes zwingend zu beachten
sind.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten
trägt im Rahmen der Grundsätze
ordnungsgemäßer Bilanzierung allen erkennbaren
Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger
kaufmännischer Beurteilung Rechnung.
Im einzelnen wurde wie folgt bewertet:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
angesetzt und um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände vorgenommen.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert
angesetzt.
Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger
kaufmännischer Beurteilung berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben zur Bilanz:
Der Anlagespiegel ist in den Anlagen beigefügt.
Restlaufzeit der Forderungen
Die Restlaufzeit der Forderungen beträgt bei jedem
gesondert ausgewiesenen Posten nicht länger als 1
Jahr.
Angaben des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete Kapital beträgt in Euro 25.000,00
€.
Angaben und Erläuterungen zu den Sonstigen
Rückstellungen:
Die ungewissen Verbindlichkeiten entfallen im
wesentlichen auf Rückstellungen für
Abschlusskosten.
Aufgliederung der Verbindlichkeiten:
Laufzeit
unter 1 Jahr 1-5 Jahre über 5 Jahre
aus Lieferungen und Leistungen 3.088,82 0,00 0,00
aus Sonstigen Verbindlichkeiten 2.087,63 0,00 0,00
Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse gemäß § 251
HGB bestehen nicht.
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten
Arbeitnehmer
Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während
des Geschäftsjahres im Unternehmen tätig:
Anzahl
Arbeiter incl. Geringfügig Beschäftigter 1
Angestellte 1
Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde
die Gesellschaft durch die folgende Person vertreten:
Geschäftsführer:
Herr Christian Melzer, Hünfelden-Dauborn
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 24.07.2011
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