Serviceplan Docks GmbH & Co. KGLiquidiert

Kaltenkirchener Straße 1, 22769 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRA 79826
Vorher
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Eingetragen
22.4.2002
Branche
Boots- und YachtbauBeteiligungsgesellschaftenBetrieb von Häfen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Serviceplan Brandevent GmbH & Co. KG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008

BILANZ


AKTIVA

30.06.2008
Euro

30.06.2007
Euro

A. Anlagevermögen

7.862,50

4.442,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.138,50

249,50

II. Sachanlagen

4.724,00

4.193,00

B. Umlaufvermögen

1.004.535,34

1.203.189,44

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

943.704,86

1.199.384,21

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

60.830,48

3.805,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.075,00

0,00

Summe Aktiva

1.016,472,84

1.207.631,94

PASSIVA

30.06.2008
Euro

30.06.2007
Euro

A. Eigenkapital

25.000,00

25.000,00

I. Kapitalanteil(e)

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

-18.573,04

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

280.550,77

261.199,82

IV.Ergebnisverwendung

-280.550,77

-242.626,78

B. Rückstellungen

269.019,00

249.651,00

C. Verbindlichkeiten

722.453,84

932.980,94

Summe Passiva

1.016.472,84

1.207.631,94

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft gilt vergleichbar als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264a Abs. 1 HGB i.V.m. mit § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB und unter Berücksichtigung der aufgrund § 264a Abs. 1 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 288 HGB) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den §§ 266 sowie 264c HGB, für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) gewählt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Auf Fremdwährung lautende Forderungen werden generell mit dem Briefkurs im Zeitpunkt der Entstehung umgerechnet. Bei der Bewertung am Bilanzstichtag wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

Kassenbestände wurden zu Nominalwerten bewertet.

Das Kommanditkapital beträgt € 25.000,00 und entspricht der Eintragung im Handelsregister.

Die Rückstellungen sind vorsichtig bemessen. Sie tragen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in kaufmännisch vernünftiger Weise Rechnung.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

In Fremdwährung eingegangene Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Geldkurs im Zeitpunkt der Entstehung umgerechnet.

III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert in einem Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 270.530,06 (Vj. € 8.731,15) enthalten.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Rückstellung

30.06.2007

Verbrauch

WJ 07/08

Auflösung

WJ 07/08

Zuführung

WJ 07/08

Rückstellung

30.06.2008

Tantiemen

68.532,00

68.532,00

0,00

57.463,00

57.463,00

Weihnachtsgeld

2.200,00

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

Urlaub

5.500,00

5.500,00

0,00

4.800,00

4.800,00

Jahresabschluss/Prüfung

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Berufsgenossenschaft

800,00

800,00

0,00

500,00

500,00

Archivierungskosten

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

85.532,00

83.032,00

0,00

70.963,00

73.463,00


Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 2.448,24 (Vj. € -124.284,18) enthalten. In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 3.433,59 (Vj. € 0,00) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Auf die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird unter Hinweis auf § 288 HGB verzichtet.


IV. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Serviceplan Brandevent Management GmbH, München mit einem gezeichneten Kapital von € 25.000,00. Geschäftsführer dieser Gesellschaft sind Herr Florian Freiherr von Hornstein, München, Holding-Geschäftsführer, Frau Nives Dalkolmo, München, Geschäftsführer (alle Geschäftsbereiche) sowie Herr Marc Dalkolmo, München, Geschäftsführer (alle Geschäftsbereiche). Frau Diana Günder, München schied zum 09.01.2008 als Geschäftsführerin aus.

Die Geschäftsführer vertreten stets zu zweit oder gemeinsam mit einem Prokuristen.

Prokura ist Herrn Rolf Herschel, Neufarn, Frau Birgitta Gerum, München sowie Herrn Jens Plath, Herrsching/Ammersee erteilt.

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug während des Geschäftsjahres 14 Arbeitnehmer. Zum Bilanzstichtag waren 14 Mitarbeiter beschäftigt. Darüber hinaus waren durchschnittlich drei Praktikanten beschäftigt.

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge unterbleibt nach § 288 S. 1 HGB.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, München (HRA 45163) einbezogen, welche zum 30.06.2008 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht gemäß § 290 HGB aufstellt.


München, den 30. September 2008


Serviceplan Brandevent GmbH & Co. KG
Vertreten durch: persönlich haftende Gesellschafterin
Serviceplan Brandevent Management GmbH
Vertreten durch: Geschäftsführung

Unterschrift Geschäftsführung

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008

(Anlagenspiegel)

Anschaffungs-/

Herstellungskosten

Stand

Zugänge

Abgänge

Stand

01.07.2007

30.06.2008

ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

2.583,44

3.106,52

0,00

5.689,96

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

16.307,18

5.241,34

5.040,49

16.508,03

18.890,62

8.347,86

5.040,49

22.197,99

Abschreibungen

Stand

Zugänge

Abgänge

Stand

01.07.2007

30.06.2008

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

2.333,94

217,52

0,00

2.551,46

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

12.114,18

4.710,34

5.040,49

11.784,03

14.448,12

4.927,86

5.040,49

14.335,49

Restbuchwerte

Stand

Stand

30.06.2008

30.06.2007

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

3.138,50

249,50

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

4.724,00

4.193,00

7.862,50

4.442,50

 

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