Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 32736
Vorher
SAAR-NEON Peters GmbH
Eingetragen
3.2.1993
Branche
Herstellung von Lampen und LeuchtenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Montage von Lichtwerbeanlagen

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Felix Büch
66121 Saarbrücken
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAAR-NEON Peters GmbH

St. Ingbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 32.378,00 36.234,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9,00 759,00
II. Sachanlagen 32.369,00 35.475,00
B. Umlaufvermögen 349.760,62 320.716,99
I. Vorräte 117.931,35 108.033,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 226.430,69 193.817,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.398,58 18.866,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 382.138,62 356.950,99

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 61.958,91 51.357,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 25.792,42 -13.274,28
III. Jahresüberschuss 10.601,90 39.066,70
B. Rückstellungen 9.004,00 27.830,37
C. Verbindlichkeiten 311.175,71 277.763,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 382.138,62 356.950,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Saar-Neon Peters GmbH wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten von Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, werden ausschließlich im Anhang aufgeführt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchweg an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

2.1. Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet und wurden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode.

Die Abschreibungen wurden unter Bezug auf die branchenüblichen Nutzungsdauern errechnet.

Geringwertige Wirtschaftgüter des Anlagevermögens wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften bilanziert.

2.2. Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

2.3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennbetrag.

2.4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden zum Erfüllungbetrag bewertet.

2.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Angaben zu Fälligkeiten der Forderungen

Art der Forderung zum Gesamt davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012
EUR
bis zu 1 Jahr
EUR
über 1 Jahr
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 123.927,75 123.927,75 0,00
gegenüber beteiligten Unternehmen 102.172,91 0,00 102.172,91
sonstige Vermögensgegenstände 330,03 330,03 0,00
  226.430,69 124.257,78 102.172,91

3.2. Angaben zu Sicherheiten und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum Gesamt davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012
EUR
bis zu 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
EUR
gegenüber Kreditinstituten 14.370,65 14.370,65 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 159.949,72 159.949,72 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 136.855,34 136.855,34 0,00
  311.175,71 311.175,71 0,00

3.3. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Es bestanden Leasingverpflichtungen in Höhe von 83.853,88 EUR (ohne Umsatzsteuer).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Gesamtkostenverfahren

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Ergänzende Angaben

5.1. Organe der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Ulrich Peters wahrgenommen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.09.2013 festgestellt.

 

St. Ingbert, 27.12.2013

gez. Ulrich Peters

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