ECG Eco Clean GmbHLiquidiert

03222 Lübbenau/Spreewald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 6788
Eingetragen
27.6.2005
Branche
Großhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln, Hilfsmaterial und anderen Gütern sowie deren Verleih, die Auftragsannahme sowie die Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen im vorgenannten Tätigkeitsfeld

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ECG Eco Clean GmbH

Lübbenau/Spreewald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00


1,00

II. Sachanlagen


12005,00


333,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


22481,38


21980,67

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

301,87


6497,82

C. Rechnungsabgrenzungsposten


1095,53


1043,30

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

14088,51

6336,58

Summe Aktiva


49973,29

36192,37



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25000,00


25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


-31336,58


-28474,98

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


-7751,93


-2861,60

nicht gedeckter Fehlbetrag

14088,51

6336,58

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

0,00

B. Rückstellungen


2995,08


4959,11

C. Verbindlichkeiten


46978,21


31233,26

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

49973,29

36192,37

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ECG Eco Clean GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlust-Rechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl geht die Geschäftsführung der Gesellschaft von der Fortführung des Unternehmens aus, da im Kundenstamm stille Reserven anzunehmen sind, die den Betrag der buchmäßigen Überschuldung übersteigen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter im Wert zwischen EUR 150 bis EUR 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet, der mit 20 v. H. pro Kalenderjahr abgeschrieben wird.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 11.345,00 EUR für die Anschaffung eines Fahrzeugs.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Abschreibung nach allein steuerlichen Sondervorschriften

Im Geschäftsjahr wurden keine Abschreibungen nach allein steuerlichen Sondervorschriften vorgenommen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde der Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres zutreffend gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen in Höhe von EUR 1.500,00 wurden für die Erstellung der Bilanz und den dazugehörigen Anlagen, sowie für die Erstellung der entsprechenden Steuer-erklärungen des Jahres 2011 gebildet. Für nicht gewährten Urlaub und nicht gezahlte Zinsen wurde eine Rückstellung in Höhe von EUR 379,90 gebildet. Für die Erfüllung der Aufbewahrungspflichten wurde eine Rückstellung in Höhe von EUR 1.115,18 gebildet.

Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer

Die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt und Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2011 betragen EUR 9.594,57.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 7.751,93 wird auf Folgejahre vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Geschäftsführern in Höhe von zusammen EUR 17.000,00 enthalten, davon EUR 16.600,00 als unbefristete, vorübergehend unverzinsliche, langfristige Darlehen. Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten sind sämtlich kleiner einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens sind vollständig in der Bilanz ausgewiesen. Darüber hinausgehende Verpflichtungen aus anderen Verträgen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Angaben der Mitglieder der Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Jörg Renaud.

Lübbenau, im Dezember 2012

Die Geschäftsführung

 

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