Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 712587
Eingetragen
12.2.2002
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von Margarine u. ä. NahrungsfettenHerstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen
Gegenstand
Die Entwicklung von Lebensmitteln und Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie sowie angrenzende Gebiete und deren kaufmännische Verwertung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Chemtech GmbH

Heidelberg

(vormals: Elmshorn)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 238.434,20 398.577,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 229.159,20 385.820,00
II. Sachanlagen 9.275,00 12.757,00
B. Umlaufvermögen 19.319,88 674,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.014,59 72,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.305,29 602,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.577,13 2.164,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 259.331,21 401.415,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 142.541,29 184.052,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 159.052,83 179.785,18
III. Jahresfehlbetrag 41.511,54 20.732,35
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 42.000,00 42.000,00
C. Rückstellungen 4.400,00 8.735,00
D. Verbindlichkeiten 70.389,92 166.628,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 259.331,21 401.415,84

Anhang


 
   Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Chemtech GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

   Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

  Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 58.211,67, davon davon gegenüber Gesellschaftern Euro 34.600,93 (Euro 0,00).

sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 58.211,67, davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Euro 0,00 (Vorjahr Euro 123.524,19). 

   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
 steuerrechtlicher Maßnahmen

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertetund zum Nominalwert angesetzt.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 273 HGB a.F. für Wertberichtigungen zum Anlagevermögen gemäß § 7g EStG a.F. wurde beibehalten (Art. 67 Abs. 3 EGHGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 253 I 2 HGB).

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
 Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.



   Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und
 Gewinn- und Verlustrechnung

  Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

  Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 70.389,92 (Vorjahr: 166.628,01).

   Sonstige Pflichtangaben

  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Antje Kollin
ausgeübter Beruf
Physiotherapeutin
Geschäftsführer
Andrea Hische
ausgeübter Beruf:
Pressesprecherin
Geschäftsführer
Werner Kaul
ausgeübter Beruf:
Architekt



  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
 gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
34.600,93



 

  Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Heidelberg, 14.12.2011
Antje Kollin, Andrea Hische, Werner Kaul

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2011 festgestellt.

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