Pohl Beteiligungs-GmbH

Sudetenweg 97, 89075 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 723345
Eingetragen
6.3.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an der Fa. Häussler Medizinund Rehatechnik GmbH mit dem Sitz in Dornstadt.

Historie

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Management

NameRolle
Heike Pohl
seit 22.10.2012
Geschäftsführer
Alexander Pohl
seit 6.3.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

Ulm
11.250 €
45.00%
Ulm
6.250 €
25.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pohl Beteiligungs-GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 325.000,00 300.000,00
I. Finanzanlagen 325.000,00 300.000,00
B. Umlaufvermögen 35.151,99 9.034,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.569,82 1.463,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.582,17 7.570,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.854,54 9.818,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 368.006,53 318.852,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.516,44 15.299,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 9.516,44 -9.700,27
B. Rückstellungen 1.970,00 1.735,00
C. Verbindlichkeiten 331.520,09 301.817,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.520,09 1.817,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 368.006,53 318.852,19

Anhang


Angaben und Erläuterungen zu Bestandteilen der Form, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Pohl Beteiligungs GmbH ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist derjenigen für mittelgroße Kapitalgesellschaften i.S.d. §§ 266 und 275 nachgebildet.

Zur Bezeichnung der Bilanz- bzw. GuV-Positionen wird grundsätzlich die volle gesetzliche Bezeichnung nach §§ 266 Abs. 2, 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die größenabhängige Erleichterungsvorschrift des § 276 HGB wird nicht in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft hat alle Ausweise, die bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, weitestgehend in den Anhang aufgenommen.

Bei der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt.

Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Angabe der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der gesetzlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB, sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268 bis 274a HGB aufgestellt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Zugänge sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert angesetzt. Bankguthaben sind durch Bankbestätigungen bzw. Tagesauszüge der Institute zum Abschlussstichtag nachgewiesen.

Das im Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthaltene Disagio wird degressiv abgeschrieben. Es besteht seit 2009.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen am Bilanzstichtag Euro 0,00 (Vorjahr
Euro 1.423,87).

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 HGB in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt.

Die vertraglichen Laufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachstehender Darstellung:

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter:

Restlaufzeit bis 1 Jahr:
In Höhe von Euro 4.065,03 (Vorjahr Euro 0,00) wird eine Verbindlichkeit aus dem Verrechnungskonto gegenüber dem Gesellschafter ausgewiesen.

Restlaufzeit über 5 Jahre:
Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter ergibt sich aus dem Darlehenskonto und beträgt am Bilanzstichtag Euro 300.000,00 (Vorjahr unverändert).

Darlehen Restlaufzeit 1-5 Jahre:  Euro 25.000,00 (Vorjahr Euro 0,00)

sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J):  Euro 2.455,06 (Vorjahr Euro 1.817,46)
  - davon aus Steuern Euro 732,42 (Vorjahr unverändert)

Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB ergeben sich nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Geschäftsführender Gesellschafter ist Alexander Pohl.

Ergebnisverwendung

Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2011 festgestellt.

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