Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 708776
Eingetragen
23.2.2010
Branche
Herstellung von SolarwärmekollektorenGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenHerstellung von Wärmepumpen
Gegenstand
Die Herstellung und der Handel mit solarthermischen Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Schweikert
seit 27.4.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

STG GmbH

Werbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2011 bis zum 31.01.2012

Bilanz

Aktiva

31.1.2012
EUR
31.1.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 122.012,21 58.296,57
I. Vorräte 84.789,69 39.387,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.125,87 17.837,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.096,65 1.070,95
B. Rechnungsabgrenzungsposten 1.056,00 341,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.068,21 58.637,57

Passiva

31.1.2012
EUR
31.1.2011
EUR
A. Eigenkapital 24.064,80 2.672,97
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.327,03 0,00
III. Jahresüberschuss 21.391,83 -22.327,03
B. Rückstellungen 3.390,00 2.380,00
C. Verbindlichkeiten 95.613,41 53.584,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 95.613,41 53.584,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.068,21 58.637,57

Anhang

Anhang und Erläuterungen

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung unter Berücksichtigung von Kosten- und Preissteigerungen ermittelt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist das Verrechnungskonto gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Ralf Schweikert in Höhe von € 237,40 enthalten.

Währungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten sind mit dem Kurs ihres Entstehens eingebucht. Eine Anpassung zum Bilanzstichtag erfolgte wegen Geringfügigkeit nicht.

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Ralf Schweikert, Werkzeugmacher, Werbach. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Werbach, 05. Februar 2013

Gez. Ralf Schweikert

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 06.02.2013 den Jahresabschluss genehmigt und festgestellt

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