SEKURO-GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 9837
Eingetragen
21.11.2005
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Vermarktung von Sekundärrohstoffen, Bodenaufbereitung, Bauschuttrecycling, An- und Verkauf von Baumaschinen und Fahrzeugen sowie deren Vermietung und Ausführung von Tiefbauarbeiten und Abbrüchen.

Historie

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Management

NameRolle
Albert Richter
seit 4.1.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sekuro GmbH

Bünde

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 387.992,00 467.827,00
I. Sachanlagen 387.992,00 467.827,00
B. Umlaufvermögen 115.246,52 117.080,32
I. Vorräte 15.595,50 4.006,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.473,78 105.201,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177,24 7.872,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.943,80 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 34.166,58 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 542.348,90 584.907,32

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 22.746,54
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 3.253,46 2.411,30
III. Jahresfehlbetrag 56.913,12 842,16
B. Verbindlichkeiten 542.348,90 562.160,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 542.348,90 584.907,32

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.  

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden. 

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden    

Die Bilanzierung richtet sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.
 
Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.
 
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
 
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.
 
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.  
Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.
 
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Vermögensgegenstände im Einzelwert unter Euro 410,00 werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben.
 
Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
 
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
 
Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten
 
Bruttoanlagenspiegel

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

 Der Anlagenspiegel weist auch die Aufteilung der Abschreibungen des Geschäftsjahres aus.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D.Angaben zu G.u.V.-Posten

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gem. § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
 
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Albert Richter geführt.

F. Unterzeichnung gemäß § 245 HGB
 
Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Bünde, den 16.10.2008

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