EMEK GmbH Döner- und
Fleischgrosshandel
Waiblingen-Neustadt
Jahresabschluss zum 31.12.2013
Bescheinigung
Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss -
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des Auftraggebers
| |
EMEK GmbH
Döner- und Fleischgrosshandel
Boschstr. 11-13
71336 Waiblingen-Neustadt
|
Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis
31.12.2013 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags/der Satzung] erstellt.
Grundlage für die Erstellung waren die mir
vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die
ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie
die mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages/der Satzung] liegen
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft.
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgabe zu den
anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Weinstadt, den
17.02.2015
Bilanz zum
31.12.2013
EMEK GmbH, Döner- und
Fleischgrosshandel
AKTIVA
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Sachanlagen |
533.170,00 |
|
611.487,00 |
| |
|
533.170,00 |
611.487,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
107.830,24 |
|
129.809,24 |
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
397,06 |
|
6.752,81 |
| |
|
108.227,30 |
136.562,05 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
1.166,11 |
2.051,61 |
| D. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
176.551,58 |
138.385,97 |
| |
|
819.114,99 |
888.486,63 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
0,00 |
|
-12.500,00 |
| eingefordertes
Kapital |
25.000,00 |
|
12.500,00 |
| II. Verlustvortrag |
150.885,97 |
|
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
50.665,61 |
|
150.885,97 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
176.551,58 |
|
138.385,97 |
| |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Verbindlichkeiten |
|
39.194,94 |
50.944,75 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 39.194,94 (Euro
50.944,75) |
|
|
|
| C. Sonstige Passiva |
|
779.920,05 |
837.541,88 |
| |
|
819.114,99 |
888.486,63 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| 1. Rohergebnis |
|
215.947,84 |
-91.604,44 |
| 2. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
41.952,14 |
|
3.190,66 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
19.834,82 |
61.786,96 |
0,00 |
| 3. Abschreibungen |
|
|
|
| a) Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
87.644,97 |
17.783,89 |
| 4. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
114.030,77 |
38.207,07 |
| 5. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
885,50 |
99,91 |
| 6. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
-48.400,36 |
-150.885,97 |
| 7. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
2.051,25 |
0,00 |
| 8. sonstige Steuern |
|
214,00 |
0,00 |
| 9. Jahresfehlbetrag |
|
50.665,61 |
150.885,97 |
Waiblingen-Neustadt, den
17.02.2015
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum
31.12.2013
EMEK GmbH, Döner- und
Fleischgrosshandel
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| Sachanlagen |
|
|
| 0420 Technische
Anlagen |
491.145,00 |
563.516,00 |
| 0450 Transportanlagen
und Ähnliches |
5.220,00 |
6.310,00 |
| 0470
Betriebsvorrichtungen |
6.472,00 |
7.420,00 |
| 0540 Lkw |
30.313,00 |
34.225,00 |
| 0670 Geringw.
Wirtschaftsgüter |
20,00 |
16,00 |
| |
533.170,00 |
611.487,00 |
| Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1200 Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
0,00 |
1.302,76 |
| 1401 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
25.730,00 |
8.768,96 |
| 1402 Abziehbare
Vorsteuer EG-Erwerb |
18.237,23 |
3.465,67 |
| 1404 Abziehbare
Vorsteuer EG-Erwerb 19% |
1.547,53 |
0,00 |
| 1406 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
16.987,42 |
125.713,21 |
| 1433 Bezahlte
Einfuhr-Umsatzsteuer |
2.570,04 |
0,00 |
| 3801 Umsatzsteuer
7% |
-53.422,01 |
-5.975,69 |
| 3802 Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb |
-18.237,23 |
-3.465,67 |
| 3804 Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19% |
-1.547,53 |
0,00 |
| 3806 Umsatzsteuer
19% |
-17.304,19 |
0,00 |
| 3820
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
3.000,00 |
0,00 |
| 3830
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
1.096,25 |
0,00 |
| 3841 Umsatzsteuer
Vorjahr |
129.172,73 |
0,00 |
| |
107.830,24 |
129.809,24 |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
| 1800 Bank |
397,06 |
6.752,81 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
| 1940 Damnum/Disagio |
1.166,11 |
2.051,61 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
| 0000 Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
176.551,58 |
138.385,97 |
| Summe Aktiva |
819.114,99 |
888.486,63 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
| 2900 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
|
|
| 2910 Ausstehende Einlage
nicht eingefordert |
0,00 |
-12.500,00 |
| eingefordertes
Kapital |
|
|
| 2900 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2910 Ausstehende Einlage
nicht eingefordert |
0,00 |
-12.500,00 |
| |
25.000,00 |
12.500,00 |
| Verlustvortrag |
|
|
| 2978 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-150.885,97 |
0,00 |
| Jahresfehlbetrag |
|
|
| 0000
Jahresfehlbetrag |
50.665,61 |
150.885,97 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
| 0000 nicht gedeckter
Fehlbetrag |
176.551,58 |
138.385,97 |
| Verbindlichkeiten |
|
|
| 3150 Verbindlichkeiten
gg. Kreditinstituten |
10.840,28 |
22.666,04 |
| 3300 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
28.354,66 |
28.278,71 |
| |
39.194,94 |
50.944,75 |
| davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 3150 Verbindlichkeiten
gg. Kreditinstituten |
10.840,28 |
22.666,04 |
| 3300 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
28.354,66 |
28.278,71 |
| |
39.194,94 |
50.944,75 |
| Sonstige Passiva |
|
|
| 0500 Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
381,00 |
0,00 |
| 2020
Gesellschafter-Darlehen |
779.539,05 |
837.541,88 |
| |
779.920,05 |
837.541,88 |
| Summe Passiva |
819.114,99 |
888.486,63 |
KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2013
bis 31.12.2013
EMEK GmbH, Döner- und
Fleischgrosshandel
|
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| Rohergebnis |
|
|
| 4200 Erlöse |
81,60 |
0,00 |
| 4300 Erlöse 7%
USt |
762.759,95 |
85.366,67 |
| 4301 Erlöse 7%
USt |
409,65 |
0,00 |
| 4400 Erlöse 19%
USt |
91.140,34 |
0,00 |
| 4830 Sonstige
betriebliche Erträge |
0,00 |
0,79 |
| 5300 Wareneingang 7%
Vorsteuer |
-367.570,96 |
-125.270,53 |
| 5400 Wareneingang 19%
Vorsteuer |
-2.121,10 |
-2.191,86 |
| 5420 Innergem. Erwerb 7%
VSt und 7% USt |
-260.531,76 |
-49.509,51 |
| 5425 Innergem. Erwerb
19% VSt und 19% USt |
-8.144,91 |
0,00 |
| 5840 Zölle und
Einfuhrabgaben |
-74,97 |
0,00 |
| |
215.947,84 |
-91.604,44 |
| Löhne und
Gehälter |
|
|
| 6010 Löhne |
41.952,14 |
3.190,66 |
| soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
|
|
| 6110 Gesetzliche
Sozialaufwendungen |
19.834,82 |
0,00 |
| Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
| 6220 Abschreibungen AV
(oh. Kfz u. Gebäude) |
82.380,00 |
13.352,54 |
| 6222 Abschreibungen auf
Kfz |
3.912,00 |
648,95 |
| 6260 Sofortabschreibung
GWG |
1.352,97 |
3.782,40 |
| |
87.644,97 |
17.783,89 |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
| 6303
Fremdleistungen/Fremdarbeiten |
12.780,82 |
6.009,21 |
| 6310 Miete |
13.500,00 |
5.400,00 |
| 6316 Leasing |
2.700,00 |
1.080,00 |
| 6325 Gas, Strom,
Wasser |
33.781,42 |
11.652,10 |
| 6330 Reinigung |
1.002,81 |
31,00 |
| 6335 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
145,75 |
0,00 |
| 6400 Versicherungen |
6.681,24 |
1.710,99 |
| 6430 Sonstige
Abgaben |
4.382,50 |
0,00 |
| 6437 Nicht
abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld |
982,65 |
0,00 |
| 6470 Reparatur/Instandh.
Betriebs- u. Gesch. |
84,70 |
943,50 |
| 6490 Sonstige
Reparaturen/Instandhaltung |
2.626,91 |
0,00 |
| 6520
Kfz-Versicherungen |
2.949,70 |
0,00 |
| 6530 Laufende
Kfz-Betriebskosten |
6.579,50 |
627,02 |
| 6540
Kfz-Reparaturen |
414,32 |
0,00 |
| 6570 Sonstige
Kfz-Kosten |
4,19 |
0,00 |
| 6600 Werbekosten |
5.990,00 |
1.721,90 |
| 6610 Geschenke
abzugsfähig ohne §37 b EStG |
23,15 |
0,00 |
| 6645 Nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben |
31,58 |
0,00 |
| 6760
Transportversicherungen |
14,80 |
0,00 |
| 6800 Porto |
550,87 |
0,00 |
| 6805 Telefon |
2.037,75 |
199,56 |
| 6815
Bürobedarf |
146,50 |
0,00 |
| 6825 Rechts- und
Beratungskosten |
0,00 |
86,90 |
| 6830
Buchführungskosten |
2.565,71 |
0,00 |
| 6845 Werkzeuge und
Kleingeräte |
0,00 |
1.150,55 |
| 6850 Sonstiger
Betriebsbedarf |
10.614,69 |
7.170,68 |
| 6851
Arbeitskleidung |
446,71 |
0,00 |
| 6855 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
1.459,87 |
111,06 |
| 6859 Abraum- und
Abfallbeseitigung |
1.466,96 |
312,60 |
| 6936 Forderungsverluste
19% USt |
65,67 |
0,00 |
| |
114.030,77 |
38.207,07 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
| 7300 Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
885,50 |
99,91 |
| Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
|
| 7600
Körperschaftsteuer |
750,00 |
0,00 |
| 7608
Solidaritätszuschlag |
41,25 |
0,00 |
| 7610 Gewerbesteuer |
1.260,00 |
0,00 |
| |
2.051,25 |
0,00 |
| sonstige Steuern |
|
|
| 7685 Kfz-Steuer |
214,00 |
0,00 |
| Jahresfehlbetrag |
50.665,61 |
150.885,97 |
|