Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 107620
Eingetragen
27.11.1996
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVerlegen von ZeitungenVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
Der Verlag und die Herausgabe eines Anzeigenblattes. die Firma darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an einem solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Inna Karew-Ristau
seit 20.1.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Inna Karew-Ristau
Karlsruhe
52.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Eukalyptus Verlags GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 46.494,00 47.373,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 598,00 2.473,00
II. Sachanlagen 45.896,00 44.900,00
B. Umlaufvermögen 161.909,50 153.755,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 150.663,25 148.332,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.246,25 5.423,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.207,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 209.611,02 201.128,88

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 126.448,92 99.969,21
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Kapitalrücklage 43.510,94 43.510,94
III. Gewinnvortrag 4.458,27 7.320,30
IV. Jahresüberschuss 26.479,71 -2.862,03
B. Rückstellungen 38.535,24 33.131,00
C. Verbindlichkeiten 44.626,86 68.028,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 38.354,68 68.028,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 209.611,02 201.128,88

Anhang


 
A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Aus Gründen der Vereinfachung wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis Euro 410,00 sofort abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen Ver­mögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eventueller Ausfallrisiken bewertet worden.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Sämtliche Rückstellungen wurden gem. § 253 HGB mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig waren, um ungewisse Verbindlich­keiten oder ungewisse Risiken abzudecken. Das Unternehmen erwartet allerdings keine rele­vanten Kostensteigerungen, die in den Erfüllungsbeträgen zu berücksichtigen wären. Eine Ab­zinsung der Steuerrückstellungen sowie der sonstigen Rückstellungen ist wegen deren Kurz­fristigkeit bzw. Unwesentlichkeit nicht erforderlich.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.
Erläuterungen zur Bilanz
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEuro 111 (Vorjahr: TEuro 110) enthalten.
Die Laufzeit der Verbindlichkeiten zeigt der folgende Verbindlichkeitenspiegel:

 

 
 
Davon mit einer Restlaufzeit
 
Gesamt-
betrag
bis zu
1 Jahr


1-5 Jahre
mehr als
5 Jahre
 
EUR (Vorjahr)
EUR (Vorjahr)
EUR (Vorjahr)
EUR (Vorjahr)
Verbindlichkeiten gegenüber  Kreditinstituten

16.983,65

10.711,47

6.272,18

0,00
 
(30.170,34)
(30.170,34)
(0,00)
(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferun­gen und Leistungen

6.333,26

6.333,26

0,00

0,00
 
(19.421,08)
(19.421,08)
(0,00)
(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
21.309,95
19.427,01
0,00
1.882,94
 
(18.437,25)
(16.554,31)
(0,00)
(1.882,94)
 
44.626,86
36.471,74
6.272,18
1.882,94
 
(68.028,67)
(66.145,73)
(0,00)
(1.882,94)



Die Rückstellung für latente Steuern wurde im Kalenderjahr 2010 in Höhe von Euro 2.532,00 gemindert und somit aufgelöst.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2010 und bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung waren zu Geschäftsführern bestellt:
Bianca Orschitt
Michael Orschitt

Ergebnisverwendungsvorschlag
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 26.479,71 aus. Die Bilanzsumme beträgt Euro 209.611,02. Die Geschäftsführer empfehlen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.


 
 
                                                                                                                                                    
        
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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