Y-E-S Import-Export-GmbHLiquidiert

45879 Gelsenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 12135
Eingetragen
29.7.2013
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit GetränkenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
IT-Service, Software-Handel und Gastro-Service.

Historie

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Management

NameRolle
Siu Fan Pang
seit 29.7.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Fai Yuen Chiu
33.33%
Estner Pang
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Estner Pang
Gelsenkirchen
8.334 €
33.34%
Chiu Fai Yuen
Essen
8.333 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Y-E-S Import-Export-GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

650,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

25123,45

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

9081,47

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

25349,01

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

60203,93



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-13249,91

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

7574,45

B. Rückstellungen

1673,74

C. Verbindlichkeiten

39205,65

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

60203,93

ANHANG

I Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gliederung der Bilanz wurde für Zwecke der Offenlegung in Anlhenung an die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften vorgenommen. Die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen gemäß den Regelungen des HGB. Im Geschäftsjahr 2015 wurden die Regelungen des BilMoG berücksichtigt.

II Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibung bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs gleichzeitig als Abgang ausgewiesen.

Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter zwischen €150,00 bis € 1.000,00 wurde vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2009 gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata temporis berücksichtigt.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu aktivierungspflichtigen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet, dem möglichen Ausfall- und Zinsrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit Ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen des Geschäftsjahres für Aufwendungen künftiger Zeiträume.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden dem Jahr 2010 gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

III Angaben zur Bilanz

Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 23.657,25 aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen € 0,00.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen € 455,14.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen € 0,00.

Die übrigen Verbindlichkeiten betragen € 15.093,26.

IV Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Kaufmann Siu Fan Pang Gelsenkirchen wahrgenommen.

Gelsenkirchen den 15. November 2016.

 

Gelsenkirchen, den 15. November 2016

Geschäftsführer Siu Fan Pang

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.11.2016

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