Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 38577
Vorher
PEWE Software GmbH
Eingetragen
9.2.2000
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Entwicklung und der Vertrieb von Softund Hardware sowie EDV Dienstleistungen, des Weiteren der Im- und Export sowie Anund Verkauf von gebrauchten und neuen Kraftfahrzeugen, der Betrieb einer Kfz-Vermietung sowie der Betrieb einer Ersten-Forthilfe/Pannenhilfe.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PEWE GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 186.504,00 98.367,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 186.502,00 98.365,00
B. Umlaufvermögen 4.099.161,94 3.269.663,95
I. Vorräte 1.636.224,61 1.521.480,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.223.789,06 1.654.241,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 54.609,30 80.385,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 239.148,27 93.941,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.553,67 6.033,57
davon Disagio 1.964,09 638,67
Aktiva 4.292.219,61 3.374.064,52

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 713.861,23 626.644,42
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 601.644,42 565.632,61
III. Jahresüberschuss 87.216,81 36.011,81
B. Rückstellungen 59.651,90 30.693,99
C. Verbindlichkeiten 3.518.706,48 2.716.726,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.085.639,62 2.449.226,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 433.066,86 267.499,13
davon gegenüber Gesellschaftern 106.217,33 207.733,81
Passiva 4.292.219,61 3.374.064,52

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die PEWE GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 38577 geführt.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gesellschaft bilanziert nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften gemäß § 267 HGB.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 wurden gemäß § 6 II 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Notwendigkeit zur Bildung einer Pauschal- oder Einzelwertberichtigung bestand nicht.
Rechnungsabgrenzungsposten
In dieser Position sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von € 54.609,30 (Vorjahr € 80.385,97).
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der nach § 250 III in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite aufgenommene Unterschiedsbetrag (Disagio) beträgt € 1.964,09 (Vorjahr € 638,67).
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.
Es besteht ein Gewinnvortrag in Höhe von € 601.644,42.
Rückstellungen
Gemäß § 246 II Satz 2 wurden Vermögensgegenstände und Schulden verrechnet.
Haftungsverhältnisse
Zum 31. Dezember 2021 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV. Sonstige Pflichtangaben
Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr betrug die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 12, davon entfielen auf den Bereich der Geschäftsführer 1, auf den Bereich der Angestellten 7, auf den Bereich der Aushilfen 4 und auf den Bereich der Auszubildenden 0.
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch die einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Petra Walsdorff, wohnhaft in Neuss.
Die Angabe der Vergütung der Geschäftsleitung unterbleibt gemäß § 288 I Nr. 1 HGB.

V. Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG
Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 0,00. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern valutieren mit € 106.217,33.

Düsseldorf, den 01. Dezember 2022

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Petra Walsdorff, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.01.2023 festgestellt.

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