Wohrataler Holzbau GmbH

Auestraße 55, 35288 Wohratal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Marburg HRB 3668
Vorher
Holzverbund BWLE Entwicklungs-, Handels- und Beratungsgesellschaft mbH
Eingetragen
8.7.2002
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Handel mit Erzeugnissen und Dienst- und Werkleistungen im Bauhauptgewerbe mit dem Schwerpunkt Holz, Holzprodukte, Holzenergie und deren Komplementärerzeugnissen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heinrich Rühl
seit 18.9.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 5 angezeigt

Daniel Aillaud
Sommerweile 19, 35115 Rosenthal
2.500 €
26.32%
Nadine Schüllerberg
Leutstr. 4, 35288 Wohratal
2.500 €
26.32%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wohrataler Holzbau GmbH

Wohratal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.352.467,08 1.191.947,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.872,00 6.378,00
II. Sachanlagen 1.348.595,08 1.185.569,00
B. Umlaufvermögen 1.546.152,85 1.768.415,14
I. Vorräte 545.700,00 601.821,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 922.394,95 830.139,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 78.532,05  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.057,90 336.453,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.142,20 1.452,00
Aktiva 2.904.762,13 2.961.814,14

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.277.804,52 1.192.746,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.167.746,08 1.152.887,48
III. Jahresüberschuss 85.058,44 14.858,60
B. Rückstellungen 195.471,00 255.381,00
C. Verbindlichkeiten 1.431.486,61 1.513.687,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 643.133,68 748.179,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 788.352,93 765.507,90
Passiva 2.904.762,13 2.961.814,14

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Wohrataler Holzbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

2.1 Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrigverzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

2.2 Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassen- und Bankguthaben wurden zu Nennwerten angesetzt.

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Betrag angesetzt, der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellt.

2.4 Rückstellungen

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung tragen.

2.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und Ihre Entwicklung ist aus dem Anlageverzeichnis ersichtlich, desgleichen die gewählten Abschreibungsmethoden. Die gewählten Abschreibungsmethoden aus Vorjahren wurden gemäß Art.67 Abs.4 EGHGB beibehalten und fortgeführt.

3.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit Nennbeträgen angesetzt, Einzelwertberichtigungen erfolgten soweit erforderlich. Für das latente Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet Versicherungsbeiträge für einen Zeitraum nach dem Abschlussstichtag.

3.4 Steuerrückstellungen

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Da die Abweichung jedoch minimal ist, wurde auf den Ansatz latenter Steuern
verzichtet.

3.5 Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten, Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, für Garantieleistungen, für Personalkosten, für die Jahresabschlusserstellung, sowie Rückstellungen für von Fremdleistern noch nicht in Rechnung gestellten, erbrachten Leistungen.

3.6 Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

3.6.1 Umsatzerlöse

Es liegen nur Umsätze im Inland vor.

3.6.2 Sonstige betriebliche Erträge 

Bei den Grundstückserträgen handelt es sich um die Untervermietung von Geschäftsräumen und Grundstücksvermietungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Gewährleistungsrückstellungen, da hier mit einer Inanspruchnahme unter vernünftige kaufmännische Beurteilung nicht mehr zu rechnen ist.

3.6.3 Personalaufwand

In diesem Posten sind alle Lohnaufwendungen inklusive Sozialabgaben und Pauschalsteuern, die Geschäftsführergehälter, sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung der Arbeitnehmer enthalten.

3.6.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen wurden alle weiteren Aufwendungen wie Raumkosten, Werbekosten, Versicherungen, Instandhaltungen und Fremdarbeiten subsumiert.

4. Sonstige Angaben

4.1 Angaben zu Haftungsverhältnissen gem.§ 251 HGB

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus Gewährleistungs- und / oder Ausführungsbürgschaften, sowie Avalen.

4.2 Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Am 31.12. des Geschäftsjahres waren zum Geschäftsführer bestellt: Heinrich Rühl, Zimmermeister, 35288 Wohratal-Halsdorf

sonstige Berichtsbestandteile

 

Wohratal, den 20.11.2024

gez. Heinrich Rühl


Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2024 festgestellt.

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