Corafin Germany GmbHLiquidiert

Schwabstraße 20, 70197 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 722784
Vorher
Blitz F06-563 GmbH
Eingetragen
20.7.2006
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Erwerb, Veräußerung, Entwicklung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Corafin Germany GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.104.309,00 3.162.693,00
I. Sachanlagen 3.104.309,00 3.162.693,00
B. Umlaufvermögen 15.115,84 55.781,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.937,70 22.180,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.178,14 33.601,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.682,59 15.206,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 167.718,77 57.474,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.297.826,20 3.291.156,19

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 370.000,00 370.000,00
III. Verlustvortrag 452.474,95 414.070,24
IV. Jahresfehlbetrag 110.243,82 38.404,71
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 167.718,77 57.474,95
B. Rückstellungen 6.200,00 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 3.290.876,20 3.285.592,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 279.603,62 210.206,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 750,00 2.463,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.297.826,20 3.291.156,19

ANHANG FüR DAS GESCHäFTSJAHR 2012


DER
CORAFIN GERMANY GMBH, STUTTGART

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertung

Angabe der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Ansatzvorschriften der §§ 246  bis 251 HGB und die Bewertungsvorschriften der  §§ 252 bis 256a HGB angewandt worden.

2. Anlagevermögen

Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspries und die direkt zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungskostenminderungen werden berücksichtigt.
Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich planmäßig über die Nutzungsdauer.

3. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen, der sonstigen Vermögensgegenstände und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte ausgehend vom Nennwert. Sofern für einzelne Forderungen Ausfallrisiken bestehen, werden diese im Rahmen einer Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt; alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

2.  Eigenkapital


Der Jahresabschluss weist eine buchmäßige Überschuldung in Höhe von EUR 167.718,77 aus. Zur Beseitigung der Überschuldung hat die Gesellschafterin einen Rangrücktritt in Höhe ihrer Forderung gegenüber der Corafin Gemany GmbH erklärt. Die Forderung beträgt zum 31. Dezember 2012 EUR 172.481,05. Daher geht die Gesellschaft von keiner tatsächlichen Überschuldung aus.

3.  Verbindlichkeiten


Verbindlichkeitsspiegel zum 31. Dezember 2012

 
 
Gesamt EUR
unter 1 Jahr
RLZ 1-5 Jahre
RLZ über 5 Jahre
1.Verbindlichkeiten ggü.
Kreditinstituten

Vj
3.012.267,70
3.076.412,06
16.020,12
1.025,84
2.996.247,58
3.075.376,22
0,00
0,00
2. Verbindlichkeiten L/L


Vj
68.072,58
34.558,00
68.072,58
34.558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern

Vj
172.481,05
170.773,32
7.284,23
7.212,11
180.221,82
163.561,21
0,00
0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten

Vj
38.054,87
2.951,29
23.029,87
2.951,29
0,00
0,00
0,00
0,00
 

Vj
3.290.876,20
3.284.694,67
114.406,80
45.747,24
3.176.469,40
3.238.947,43
0,00
0,00


Die Besicherung der Verbindlichkeiten EUR 3.012.267,700 gegenüber Kreditinstituten erfolgte durch Grundschulden.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 4.087,58 (Vj TEUR 3)


4.  Sonstige betriebliche Aufwendungen


Die Position beinhaltet periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 14.229,87 (Vj. TEUR 5)


5.  Ergebnisverwendung


Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 562.718,77 (Verlustvortrag EUR 452.474,95 zuzüglich EUR 110.243,82 Jahresfehlbetrag) auf neue Rechnung vorzutragen.

III. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind:

Herr Finbarr Flahive (Kaufmann), Limerick (Irland)

Herr Edward Kent (Kaufmann), Cork (Irland)

Herr Frank Keogh (Kaufmann), Cork (Irland)


Stuttgart, 12. Februar 2014

gez. Finbarr Flahive

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2014 festgestellt.

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