EUROTEAM
Software Engineering GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.511,00 |
1.476,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
170,00 |
| II.
Sachanlagen |
250,00 |
1.046,00 |
| III.
Finanzanlagen |
1.260,00 |
260,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
128.813,91 |
132.075,47 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
110.430,93 |
105.507,56 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
36.001,06 |
28.616,66 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
18.382,98 |
26.567,91 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
320,51 |
326,48 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
130.645,42 |
133.877,95 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
85.341,15 |
82.565,45 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
57.565,45 |
60.223,29 |
| III.
Jahresüberschuss |
2.775,70 |
-2.657,84 |
| B.
Rückstellungen |
9.909,93 |
25.260,87 |
| C.
Verbindlichkeiten |
35.394,34 |
17.943,31 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
35.394,34 |
17.943,31 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
8.108,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
130.645,42 |
133.877,95 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 36.001,06
(Vorjahr: EUR 28.616,66).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 35.394,34
(Vorjahr: EUR 17.943,31).
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt: Birgit Heumer
Unterschrift der Geschäftsführung
Berlin, 06.03.2012
|
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.03.2012 festgestellt.
|