Günther Schellhorn GmbHLiquidiert

90471 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 4652
Eingetragen
8.7.1980
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Betrieb einer Dachdeckerei und einer Flaschnerei.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Günther Schellhorn
seit 19.3.2026
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Günther Schellhorn
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Günther Schellhorn
30000
60.00%
20000
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Günther Schellhorn GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Günther Schellhorn GmbH, Dachdeckerei

Nürnberg

AKTIVA

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 20.551,00 26.712,00
20.551,00 26.712,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 189.922,06 81.387,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.668,07 58.692,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.968,79 57.073,26
287.558,92 197.152,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 762,00 1.060,00
308.871,92 224.924,98

PASSIVA

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust 19.395,20 -1.425,43
B. Rückstellungen 25.046,00 12.082,00
C. Verbindlichkeiten 238.430,72 188.268,41
308.871,92 224.924,98

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Günther Schellhorn GmbH mit dem Sitz in Nürnberg, Max-Brod-Straße 7, 90471 Nürnberg, eingetragen im Handelsregister beim AG Nürnberg unter der Nummer HRB 4652, wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie des Bilanzrechtsmoderniesierungsgesetzes aufgestellt.

Als Darstellungsform für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Posten der Bilanz und der Gewinn-und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Gemäß der Umschreibung der Größenklassen nach § 267 Abs. 2 HGB erfüllt die Gesellschaft die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang anzubringenden Vermerke im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde grundsätzlich vom strengen Niederstwertprinzip Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass beim Ansatz von zulässigen möglichen Wertalternativen der möglichst niedrigste Wert herangezogen wurde. Bewertungswahlrechte in Bezug auf die Passivseite der Bilanz standen nicht zur Disposition.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze. Geringwertige Anlagegüter bis 1.000 € Anschaffungskosten werden in einem Sammelposten erfaßt, der auf 5 Jahre abgeschrieben wird.

2. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteteten Posten ist durch Bildung angemessenerer Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

c) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Zahlungsbestände wurden mit Nominalwerten ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Bei der Berechnung der Steuerrückstellungen wurde vom Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses ausgegangen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Jahresabschlusskosten, Gewährleistung und Archivierung gebildet.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen 234.244 € (Vorjahr 187.026 €).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren bestehen in Höhe von 0 € (Vorjahr 0 €) und solche mit einer Laufzeit länger als 5 Jahre in Höhe von 0 € (Vorjahr 0 €).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von 57.366 € (Vorjahr 71.283 € ).

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter beträgt 9 (Vorjahr 9).

2. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Künftige Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen und Leasingverträgen bestehen in Höhe von insgesamt 12.000 € (Vorjahr 12.000 € ).

3. Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Nürnberg, 05. April 2024

gez. Günther Schellhorn, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2024 festgestellt.

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