Perspektive
Zukunft gemeinnützige GmbH
Pinneberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
57.415,00 |
55.074,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.372,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
56.043,00 |
55.074,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
113.468,37 |
242.276,37 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
7.748,90 |
11.233,93 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
105.719,47 |
231.042,44 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
13.486,74 |
8.407,22 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
184.370,11 |
305.757,59 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
112.588,85 |
144.748,43 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
84.700,00 |
117.400,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
2.348,43 |
1.698,00 |
| IV.
Bilanzgewinn |
540,42 |
650,43 |
| B.
Rückstellungen |
17.127,00 |
16.431,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
22.319,26 |
44.395,16 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
22.319,26 |
44.395,16 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
32.335,00 |
100.183,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
184.370,11 |
305.757,59 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde
erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)
erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
I. Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten,
vermindert um die planmäßige,
nutzungsbedingte Abschreibung bilanziert.
Die Abschreibungen werden nach der Linearen und
degressiven Methode über die voraussichtliche
Nutzungsdauer vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten bis zu € 150,00 wurden im Jahr der
Anschaffung voll abgeschrieben
Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 €
bis 1.000,00 € werden in einem Sammelposten erfasst.
Davon werden jährlich 20% gewinnmindernd
aufgelöst.
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Bei den Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurde der Nominalwert
angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.
Einzelwertberichtigungen werden vorgenommen, sofern
die Forderungen uneinbringlich werden aufgrund bereits
gestellter Konkursanträge.
III. Die Rückstellungen sind in Höhe des
Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
IV. Verbindlichkeiten sind zu ihrem
Rückzahlungsbetrag bilanziert worden.
V. Es wurden Gewinnrücklagen im Sinne § 58
AO gebildet.
Aktivseite der Bilanz
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
€ 7.748,90
II. Liquide
Mittel €
105.719,47
Passivseite der Bilanz
III. Sonstige
Verbindlichkeiten
€ 22.319,26
Angabe über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
1. Geschäftsführer waren im Jahr 2010 Herr
Michael Behrens und Herr Martin Meers.
2. Das Stammkapital setzte sich aus den folgenden
Anteilen zusammen:
In Lebenshilfewerk Pinneberg gGmbH
€ 6.250,00
In AWO Bildung und Arbeit gGmbH €
12.500,00
In Stiftung Hamburger Arbeiterkolonie
€ 6.250,00
3. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das
Kalenderjahr.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.05.2011 festgestellt.
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