DWK Biomass GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
BlLANZ
Aktiva
|
01.2008 - 12.2008
EUR |
01.2007 - 12.2007
EUR |
| Ausstehende
Einlagen |
11.250,00 |
11.250,00 |
| Aufwendungen für
die Ingangsetzung und Betriebserweiterung |
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| A.
Anlagevermögen |
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| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
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| 1. Konzessionen,
Schutzrechrechte und Lizenzens etc. |
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| 2. Geschäfts- oder
Firmenwerte |
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| 3. geleistete
Anzahlungen |
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| Summe Immat.
Vermögensgegenstände |
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| II. Sachanlagen |
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| 1. Grundstücke,
Bauten |
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| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
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| 3. Andere Anlagen,
Ausstattung |
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| 4. Anlagen im Bau |
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| 5. Geleistete
Anzahlungen |
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| Summe Sachanlagen |
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| III.Finanzanlagen |
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| 1. Anteile an verbundene
Unternehmen |
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| 2. Ausleihungen an
verbundene Untern. |
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| 3. Beteiligungen |
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| 4. Ausleihungen an
Beteiligungsunternehmen |
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| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
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| 6. Sonstige
Ausleihungen |
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| Summe Finanzanlagen |
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| Summe
Anlagevermögen |
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| B.
Umlaufvermögen |
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| I. Vorräte |
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| 1. Roh-, Hilfs-,
Betriebsstoffe |
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| 2. Unfertige Erzeugnisse
u. Leist. |
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| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
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| 4. Geleistete
Anzahlungen |
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| Summe Vorräte |
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| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
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| 1. Forderungen aus
Lieferung u. Leist. |
2.670,57 |
5.166,68 |
| 2. Forderungen gegen
verbund. Untern. |
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| 3. Forderungen gegen
Beteiligungsunlernehmnn |
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| 4. Sonstige
Vermögensgegenstände und sonstige
Forderungen |
12.551,29 |
12.576,04 |
| Summe Forderungen u.
sonstige Vermögen. |
15.221,86 |
17.742,72 |
| III.Wertpapiere |
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| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
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| 2. Eigene Anteile |
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| 3. Sonstige
Wertpapiere |
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| Summe Wertpapiere |
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| IV. Zahlungsmittel |
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| 1. Kasse |
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| 2. Postgiro |
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| 3. Bank |
669,07 |
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| 4. Schecks |
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| Summe
Zahlungsmittel |
669,07 |
|
| Summe
Umlaufvermögen |
15.890,93 |
17.742,72 |
| C.
Rechnungsabgrenzugsposten |
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|
| Summe Aktiva |
27.140,93 |
28.992,72 |
|
Passiva
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01.2008 - 12.2008
EUR |
01.2007 - 12.2007
EUR |
| A. Eigenkapital |
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| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklagen |
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| III.
Gewinnrücklagen |
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| 1. Gesetzliche
Rücklagen |
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| 2. Rücklagen
für eigene Anteile |
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| 3.
Satzungsmäßige Rücklagen |
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| 4. Andere
Gewinnrücklagen |
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| Summe
Gewinnrücklagen |
|
|
| IV. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
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| V.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
1.545,52 |
1.562,50 |
| VI.
Jahresüberschuß (G.u.V) |
- 1.482,55 |
- 16,98 |
| Summe Eigenkapital |
25.062,97 |
26.545,52 |
| B. Wertberichtigung |
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| C.
Rückstellungen |
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| 1. Rückstellungen
für Pensionen u.ä. |
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| 2.
Steuerrückstellungen |
971,00 |
971,00 |
| 3. Sonstige
Rückstellungen |
500,00 |
500,00 |
| Summe
Rückstellungen |
1.471,00 |
1.471,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. Anleihen, davon
konvertible |
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| 2. Verbindlichkeitem
gegenüber Kreditinstituten |
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71,65 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
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| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
450,00 |
450,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
gezogenen und eigenen Wechseln |
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| 6. Verbindlichkeit gegen
verbundene Unternehmen |
|
|
| 7. Verbindlichkeit gegen
Beteiligungsunternehmen |
|
|
| 8. Sonstige
Verbindlichkeiten, davon Steuern, davon soz.
Sicherheit |
156,96 |
454,55 |
| Summe
Verbindlichkeiten |
606,96 |
976,20 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
| Summe Passiva |
27.140,93 |
28.992,72 |
Gewinn und
Verlust
|
Soll
EUR |
Haben
EUR |
Saldo 01.2008-12.2088
EUR |
Saldo 01.2007-12.2007
EUR |
| Gewöhnliche
Geschäftstätigkeit gewöhnliche
Erträge |
|
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|
| 1.
Umsatzerlöse |
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1.000,00 |
1.000,00 H |
1.000,00 H |
| 4000
Umsatzerlöse |
|
1.000,00 |
1.000,00 H |
1.000,00 H |
| 2. Erhöhung oder
Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen
Erzeugn. |
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| 3. andere aktivierte
Eigenleistungen |
|
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|
| 4. sonstige
Betrieblichen Erträge |
|
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|
| Summe gewöhnliche
Erträge |
|
1.000,00 |
1.000,00 H |
1.000,00 H |
| 5. Materialaufwand |
|
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|
| a. Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
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|
| b. Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
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|
| Summe
Materialaufwand |
|
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|
| 6. Personalaufwand |
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|
| a. Löhne und
Gehälter |
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|
| b. soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstüzung |
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|
| Summe
Personalaufwand |
|
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|
| 7. Abschreibungen |
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|
| a. auf immaterielle
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die und Erweiterung
des Geschäftsbetriebs Ingangsetzung |
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|
| b. auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit dies die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreitet. |
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|
| Summe Abschreibung |
|
|
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|
| 8. sonstige betriebliche
AUfwendungen |
703,54 |
63,38 |
640,16 S |
1.012,75 S |
| 6400 Versicherung |
255,00 |
|
255,00 S |
|
| 6825 Rechts- und
Beratungskosten |
|
|
|
450,00 S |
| 6828 Steuerberatung |
|
|
|
500,00 S |
| 6830
Buchführungskosten |
269,93 |
|
269,93 S |
|
| 6855 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
178,61 |
63,38 |
115,23 S |
62,75 S |
| 9. Ertrage aus
Beteiligungen |
|
|
|
|
| 10. Ertrage aus anderen
Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermög |
|
|
|
|
| 11. sonstige Zinsen und
ähnliche Ertrage |
|
0,06 |
0,06 H |
|
| 7100 Sonst.Zinsen u.
ahn. Ertrage |
|
0,06 |
0,06 H |
|
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
|
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|
|
| 13. Zinsen und ahniiche
Aufwendungen, |
4,07 |
|
4,07 S |
4,23 S |
| 7300 Zinsen u.
ähnl. Aufwendungen |
4,07 |
|
4,07 S |
4,23 S |
| 14. Ergebnss der
gewöhnlichen |
|
|
|
|
|
Geschäftstätigkeit |
707,61 |
1.063,44 |
355,83 H |
16,98 S |
| Außerordenlicher
Ertrag/Aufwand |
|
|
|
|
| 15.
außerordentliche Ertrage |
|
|
|
|
| 16.
außerordenltiche Aufwendungen |
|
|
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| 17.
außerordentliches Ergebins |
|
|
|
|
| 18. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
2.621,65 |
783,27 |
1.838,38 S |
|
| 7600
Körperschaftssteuer |
432,00 |
|
432,00 |
|
| 7603
Körperschaftsteuer Vorjahre |
737,00 |
221,27 |
515,73 |
|
| 7610 Gewerbesteuer
(Vorauszahlung) |
390,00 |
|
390,00S |
|
| 7620 Gewerbesteuer
Vorjahre |
1.012,00 |
562,00 |
450,00 |
S |
| 7635
Zinsabschlagsteuer/Soli |
50,65 |
|
50,65 |
S |
| 19. sonstige
Steuern |
|
|
|
|
|
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
|
|
|
|
3.329,26 |
1.846,71 |
1.482,55 s |
16,98 S |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2008
A. Allgemeine Angaben
Die Gesellschatt - wurde am 17. August 2005
gegründet und am 29.08.2005 in das Handelsregister
beim Amtsgericht Dortmund unter HRB 19175 eingetragen.
Die DWK Biomass GmbH ist alleinige Komplementärin
der DWK Biomass GmbH & Co. Projekt Wildshausen KG,
Dortmund, eingetragen beim Amtsgericht Dortmund unter HRA
15963, und übt ansonsten keine anderen
Aktivitäten aus.
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
der Komplementärin ist Herr Hans-Jürgen Klein,
Duisburg.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wurde gemäss
§ 266 und § 275 HGB i.V.m. § 326 HGB
gegliedert. Die Bilanzierung entspricht den
Ansatzvorschriften der §§ 246-251, § 268-278
HGB und den Bewertungsvorschriften der §§
252-2562 279-283 HGB.
B. Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze
Die Vermögensgegenstände wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
C. Angaben und Erläuterungen zu
einzelnen Posten des Abschlusses
Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben
eine Restlaufzett von weniger als einem Jahr.
D. Sonstige Pflichtangaben
Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum
keine Arbeitnehmer.
Der Jahresfehlbetrag beträgt 1.482,55 €.
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