EILTEC GmbH & Co. KGLiquidiert

Vulkanstraße 16, 54578 Wiesbaum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRA 40713
Eingetragen
4.5.2012
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik

Historie

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Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
EILTEC Verwaltungs-GmbH
0.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

EILTEC GmbH & Co. KG

Wiesbaum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 150.135,00 27.598,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 131.235,00 1.080,00
II. Sachanlagen 17.340,00 25.478,00
III. Finanzanlagen 1.560,00 1.040,00
B. Umlaufvermögen 429.577,43 450.403,98
I. Vorräte 345.331,02 372.400,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.802,76 77.183,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 443,65 820,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.582,50 6.936,30
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 137.393,68
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 0,00 137.393,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 585.294,93 622.331,96

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 10.737,96 22.853,01
I. Kapitalanteile 10.737,96 30.635,01
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 10.737,96 30.635,01
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -7.782,00
B. Rückstellungen 13.895,32 14.650,00
C. Verbindlichkeiten 560.661,65 584.828,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 585.294,93 622.331,96

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der EILTEC GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Im Geschäftsjahr gingen die Gesellschaftsanteile von Herrn Peter Theisgen auf Herrn Stefan Assion über. In diesem Zusammenhang wurde durch Herrn Assion das negative Kapitalkonto des Herrn Theisgen übernommen.
Laut Herrn Assion basiert die Übernahme des negativen Kapitalkontos auf dem in der EILTEC GmbH & Co. KG gebundenen Firmenwert. Dieser Firmenwert bemisst sich laut Herrn Assion nach dem Wert des negativen Kapitalkontos.

Auf die Nutzung des erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts wirken vielfältige Einflussfaktoren teils gegenläufig ein. Wir konnten daher seine Nutzungsdauer nicht verlässlich schätzen und legen deshalb für die planmäßige Abschreibung die standardisierte Nutzungsdauer von 10 Jahren zugrunde.

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Im Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum ggf. abgezinsten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 371.615,17 (Vorjahr: Euro 350.360,00).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 49.617,76  (Vorjahr: Euro 79.282,30 ).

Rechte und Pflichten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen:
Euro 0,00
Verbindlichkeiten:
Euro 29.209,05


Sonstige Pflichtangaben

Währrend des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                               Stefan Assion

sonstige Berichtsbestandteile


Wiesbaum, 05.07.2019
gez. Stefan Assion


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2019 festgestellt.

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