Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 232407
Eingetragen
21.7.2010
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Internationaler Handel und Vertrieb von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Accessoires, Ausstattung und Einrichtung von Wohn-, Gastronomie- und Gewerberäumen, insbesondere des Typs Kenneth Cobonpue.

Historie

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Management

NameRolle
Susanne Cobonpue
seit 12.11.2019
Geschäftsführer
Johannes Wild
seit 12.11.2019
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Susanne Cobonpue
München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kenneth Cobonpue GmbH

Kempten (Allgäu)

(vormals: Durach)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.981,00 1.562,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 531,00 0,00
II. Sachanlagen 2.450,00 1.562,00
B. Umlaufvermögen 92.828,05 40.669,13
I. Vorräte 42.100,00 22.564,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.477,01 12.440,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.251,04 5.663,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.227,94 9.786,76
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.991,68 19.928,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 151.028,67 71.946,60

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 44.928,71 0,00
III. Jahresfehlbetrag 29.062,97 44.928,71
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 48.991,68 19.928,71
B. Rückstellungen 2.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 149.028,67 71.946,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 76.328,67 71.946,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 151.028,67 71.946,60

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Darstellungsstetigkeit

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) werden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem §§ 266 und 275 HGB, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 - 283 HGB erstellt. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Bewegliche Anlagegegenstände werden seit 2010 ausschließlich linear abgeschrieben. Vor dem 1. Januar 2010 angeschaffte, bewegliche Anlagegegenstände werden linear oder, soweit steuerlich zulässig, auch degressiv abgeschrieben. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt, sobald dies zu höheren Abschreibungen führt.


Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandwirksam berücksichtigt. Ab dem 1. Januar 2008 angeschaffte Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro werden in einen Sammelposten eingestellt und, entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer, über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu den individuellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Liegen niedrigere Tageswerte vor, werden diese angesetzt. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Anschaffungskosten bewertet. Sie betreffen Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Pensionsrückstellungen werden nach der PVC-Bewertungsmethode (Projected Unit Credit Method) ermittelt. Die versicherungsmathematische Bewertung erfolgt unter Verwendung der "Heubeck´schen Richttafel 2005 G". Der Rechnungszinsfuß beträgt 5,15 %. Gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wird die Rückdeckungsversicherung mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Der Aufwand aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung wird gemäß § 277 Abs. 5 Satz 1 HGB im Zinsergebnis ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notiert ist.

Die Verbindlichkeiten, wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens gibt der Anlagenspiegel wieder.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Forderungen:

Art der Forderung                                            Gesamtbetrag                                             davon mit einer Restlaufzeit
zum  31.12.2011                                                                                                                 kleiner 1 Jahr                           größer 1 Jahr
                                                                            Euro                                         Euro                                             Euro
____________________________________________________________________________________________________________________
aus Lieferungen und Leistungen                             17.106,95                                   17.106,95                                        0,00
sonstige Vermögensgegenstände                             9.370,06                                     9.370,06                                        0,00
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Summe                                                             26.477,01                                         26.477,01                                      0,00
=====================================================================================
Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 2.000,00 Euro gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sowie die Art der Sicherung ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeit                                    Gesamtbetrag                                                       davon mit einer Restlaufzeit
zum  31.12.2011                                                                                                    kleiner 1 J.                 1 bis 5 J.             größer 5 J.
                                                                             Euro                                            Euro                              Euro                         Euro
_______________________________________________________________________________________________________________________________
aus Lieferungen und Leistungen                           70.452,38                                        70.452,38                          0,00                          0,00
sonstige Verbindlichkeiten                                  78.576,29                                          5.876,29                  72.700,00                           0,00
davon aus Steuern Euro 614,22 (Euro 849,18)
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
Euro 0,00 (Euro 0,00)
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Summe                                                    149.028,67                                      76.328,67                            72.700,00                   0,00
============================================================================================

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestehen nicht.


Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Johannes Wild

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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