ComLAUNCH International GmbHLiquidiert

Friedbergstraße 13, 14057 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 107913
Vorher
Repin & Pushkin Antiquitäten GmbH
Eingetragen
15.6.2007
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikEinzelhandel mit TelekommunikationsgerätenWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und der Handel mit entsprechenden Geräten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
80.00%
20.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Frank Weber
Apartado 168, 07350 Binissalem/Spanien
20.000 €
80.00%
E***** M***
5.000 €
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ComLAUNCH International GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 10.417,00 15.418,00
I. Sachanlagen 10.417,00 15.418,00
B. Umlaufvermögen 0,00 28,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 28,50
C. sonstige Aktiva 12.949,97 14.863,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.366,97 30.310,16

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.985,31 7.085,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.914,06 14.079,49
III. Jahresfehlbetrag 5.100,63 3.834,57
B. Rückstellungen 1.000,00 935,00
C. Verbindlichkeiten 20.381,66 22.289,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.269,64 377,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.366,97 30.310,16

Anhang


zum Jahresabschluss 2011


ComLAUNCH International GmbH Finanzamt Körperschaften I
 Steuer-Nr.:27/413/06411

1. Allgemeines

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 107913 B. Das Gründungskapital in Höhe von € 25.000,00 wurde in voller Höhe eingezahlt. Am Stammkapital sind die Gesellschafter Herr Elmar Imranow mit € 20.000,00 und Herr Eduard Mehr mit € 5.000,00 lt. Gesellschaftsvertrag vom 12. März 2009 beteiligt.
Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt. Die Wertansätze in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2010 wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

   2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Bewertungsmethoden sind durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet worden.

Das Sachanlagevermögen wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben. Auf die jeweiligen Zugänge wurde der zeitanteilige Abschreibungssatz verrechnet. Bewegliche Gegenstände des Anlage-vermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer beträgt bei technischen Anlagen und Maschinen zwischen drei und acht Jahren, bei anderen Anlagen der Betriebssausstattung zwischen vier und zehn Jahren.

Umlaufvermögen

Der Wert der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zum 31.12.2011 wurde nach Anschaffungskosten ermittelt, der Wert der fertigen Erzeugnisse nach den Herstellungskosten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert, die flüssigen Mittel zu Nennwerten ausgewiesen. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.
Erhaltene Anzahlungen wurden in voller Höhe versteuert.

   3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Jahre 2011 einschließlich der kumulierten Abschreibung wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen nicht. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Vorsteueransprüche ausgewiesen. Sonstige Aktiva sind Forderungen an Gesellschafter.

Rechnungsabgrenzungsposten

Erhaltene Zahlungen sowie Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.

Sonstige Rückstellungen

Ausgewiesen wurde die Rückstellung für die Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen nicht. Angaben zu den einzelnen Verbindlichkeiten sind im Kontennachweis zur Bilanz aufgeführt. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von 19.112,02 €.
  
4. Sonstiges

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Imran Imarnov wahrgenommen.
Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Verlust des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von € 5.100,63 mit dem Verlustvortrag aus 2010 auf neue Rechnung vorzutragen.



Berlin, den 19.02.2013


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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