MultiClean GmbH & Co. KG

75179 Pforzheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRA 709243
Eingetragen
17.3.2020

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MultiClean GmbH & Co. KG

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 34.702,82 41.617,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.921,00 759,00
II. Sachanlagen 32.481,82 40.558,59
III. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 386.680,93 321.193,76
I. Vorräte 13.500,00 13.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 373.180,93 307.693,76
davon gegen Gesellschafter 60.122,55 36.772,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.241,08 3.273,84
Aktiva 436.624,83 366.085,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 29.482,35 29.482,35
I. Kapitalanteile 29.482,35 29.482,35
1. Kapitalanteile Kommanditisten 29.482,35 29.482,35
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 44.048,00 34.333,00
C. Verbindlichkeiten 359.115,48 302.269,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 359.115,48 302.269,84
davon gegenüber Gesellschaftern 9.182,20 9.102,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.979,00  
Passiva 436.624,83 366.085,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MultiClean GmbH & Co. KG wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu den Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MultiClean GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht: Pforzheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mannheim
Register-Nr.: HRA 709243

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 59.735,55 EUR (Vorjahr: 36.772,48 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde der Jahresüberschuss in Höhe von 421.619,91 EUR (Vorjahr: 357.319,38 EUR) dem Darlehenskonto des Kommanditisten gutgeschrieben. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 359.115,48 EUR (Vorjahr: 302.269,84 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 9.182,20 EUR (Vorjahr: 9.102,33 EUR). Die Verbindlichkeiten entsprechen den Verbindlichkeiten gegenüber der Geschäftsführerin.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 64.200,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Dauermietverhältnis Büroräume und Stellplatz:  Dauer: unbefristet
jährlich 24.700,00 EUR

Mietleasing Kfz und E-Bikes: Dauer: unbefristet
jährlich 39.500,00 EUR

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 125,0.



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Karlsruhe, 18.04.2024
gez. Andreas Kant
Ort, Datum
Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2024 festgestellt.

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