Only Natural GmbHLiquidiert

Bayernstraße 3, 63825 Westerngrund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 9145
Eingetragen
14.8.2002
Branche
Großhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Handel, Import, Export, die Herstellung und Verarbeitung von Eis und Schokolade und von ähnlichen Produkten, einschließlich der Rezepturen für Eis und Schokolade, soweit es das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betrifft, der Erwerb, die Nutzung, die Belastung und der Verkauf von Warenzeichen und anderen Rechten an geistigem und industriellem Eigentum, einschließlich der Erteilung und des Erwerbs von Lizenzen und Unterlizenzen, die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie weitere Formen der Kooperation mit anderen Unternehmen, einschließlich deren wirtschaftliche Unterstützung und die Vermögensverwaltung im eigenen Namen und auf eigene Rechung, einschließlich der jeweiligen Nebengeschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Markus Elberg
seit 26.10.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Markus Elberg
Raiffeisenstr. 5, 63825 Westerngrund
100.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Only Natural GmbH

Westerngrund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 563.222,00 363.935,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 238.793,00 278.733,00
II. Sachanlagen 274.429,00 35.202,90
III. Finanzanlagen 50.000,00 50.000,00
B. Umlaufvermögen 415.846,36 303.974,56
I. Vorräte 35.016,59 34.695,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 314.775,92 184.941,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 66.053,85 84.337,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.388,87 2.064,54
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 254.852,71 37.022,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.247.309,94 706.997,63

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 136.833,24 106.151,58
III. Jahresfehlbetrag 218.019,47 30.871,05
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 254.852,71 37.022,63
B. Einlagen stiller Gesellschafter 335.993,94 155.993,94
C. Rückstellungen 1.200,00 1.200,00
D. Verbindlichkeiten 910.116,00 549.803,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 386.234,41 191.922,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.247.309,94 706.997,63

Anhang

Allgemeine Angaben
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.
Gliederungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst. Das Inventarverzeichnis ist von der Geschäftsführung unterzeichnet. An der Erfassung der Vorräte haben wir nicht mitgewirkt.
Die Gesellschaft bilanziert - soweit zulässig - unter Beachtung der steuerlichen Ansatzvorschriften. Sie hat die Bilanzierungsmethode gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.
 Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
 Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Abzug planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.
 Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs entsprechend § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.
 Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenverzeichnis ersichtlich.
 Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 322.100,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 352.100,00 EUR.

Nachrichten & Medien

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