interMED
Labor + MedTech GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
30.9.2009
EUR |
30.9.2008
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
39.715,70 |
43.128,72 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
39.368,84 |
38.651,50 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
346,86 |
4.477,22 |
| B.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
463.080,09 |
457.657,62 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
502.795,79 |
500.786,34 |
Passiva
|
|
30.9.2009
EUR |
30.9.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
483.657,62 |
470.016,97 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
5.422,47 |
13.640,65 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
463.080,09 |
457.657,62 |
| B.
Rückstellungen |
800,00 |
800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
501.995,79 |
499.986,34 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
17.052,30 |
15.042,85 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
502.795,79 |
500.786,34 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften
des HGB für kleine Kapitalgesellschaften
erstellt. Grundlage bildete der
Vorjahresabschluss. Die Gesellschaft gilt gem. § 267
Abs. 2 HGB
als "Kleine Kapitalgesellschaft".
II. Bilanzierungs- und Bewertungsansätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die
planmäßige Abschreibung, angesetzt.
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangs
jahr voll abgeschrieben. Von steuerlichen
Erleichterungswahlrechten wurde Gebrauch gemacht.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
sonstige Vermögensgegenstände sowie der Kas
senbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten wurden mit ihren Nominalbeträgen
angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen
Zahlungen vor dem Abschlussstichtag, die
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach
diesem Tag darstellen. Die Rückstellungen wurden in
Hö
he des Betrages angesetzt, der nach
vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendig er
scheint. Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
III. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung
In dem Gesamtbetrag der
Rechnungsabgrenzungsposten sind keine Disagien enthalten.
Forderun
gen gegenüber Gesellschaftern sind in
Höhe von 39.368,84 € (Vorjahr: 38.651,50 €)
Verbindlich
keiten gegenüber Gesellschaftern sind in
Höhe von 600,00 € (Vorjahr: 3.600,00
€) als sonstige
Verbindlichkeiten passiviert.
IV. Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt wurde ein Mitarbeiter
(inclusive Geschäftsführer) beschäftigt.
Alleiniger
Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr Herr Horst Overbeck.
V. Vorschlag über die Verwendung des
Jahresergebnisses
Der Geschäftsführer schlägt vor,
den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Stuttgart, den
.................................................
Horst Overbeck
Geschäftsführer
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