Haarstudio Serbes GmbHLiquidiert

81539 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 104669
Eingetragen
30.12.1993
Branche
Frisör- und BarbiersalonsKosmetiksalons und ähnliche SchönheitsbehandlungenEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
Betrieb eines Haarstudios.

Historie

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Management

NameRolle
Fevzi Serbes
seit 23.4.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
Asuman Serbes
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

20000
50.00%
Asuman Serbes
10000
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Haarstudio Serbes GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 3.926,00 6.343,50
I. Sachanlagen 3.926,00 6.343,50
C. Umlaufvermögen 50.093,48 44.283,20
I. Vorräte 1.000,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.710,70 39.964,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.241,65 34.593,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.382,78 3.319,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.275,97 1.834,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.295,45 65.243,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.562,55 37.196,29
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Gewinnvortrag 11.631,70 16.209,38
III. Jahresüberschuss 6.148,56 -4.577,68
B. Rückstellungen 8.440,00 6.430,00
C. Verbindlichkeiten 16.292,90 21.617,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.790,36 7.524,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.295,45 65.243,95

Anhang




Der Jahresabschluss der Haarstudio Serbes GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Es wurde unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensfortführung bewertet.

Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese - soweit zulässig - in ihrer Handelsbilanz. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Saldierungen wurden nicht vorgenommen.

Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Währungsforderungen und Währungsverbindlichkeiten, falls vorhanden, wurden mit dem Geldkurs am Tage ihrer Entstehung (Rechnungsstellung) bewertet.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - sind durch die Bildung von Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Nicht realisierte Gewinne nicht ausgewiesen.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir im Erläuterungsteil ausführlich besprochen.

Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften nur linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr sowie in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren in voller Höhe abgeschrieben worden.

Die Sonderabschreibung zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe nach § 7g EStG wurde im Jahr 2010 nicht in Anspruch genommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mit einem Festwert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist nur transitorischer Aufwand, der zeitanteilig berücksichtigt wurde, ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB i. V. mit Abschn. 5.7 und Abschn. 6.11 EStR gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Abschn. 6.10 EStR angesetzt.

Von den gesamten Verbindlichkeiten weisen 5.790,36 Euro eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und 0,00 Euro eine Restlaufzeit von 5 Jahren aus. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen 0,00 Euro, die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen 40.241,65 Euro.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen, betragen 40.241,65 Euro.


Der Jahresüberschuss beträgt 6.148,56 Euro.

Die Bilanzsumme beträgt 55.295,45 Euro.

Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.

Der vorgelegte Jahresabschluss 2010 wird genehmigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Fevzi Serbes



München, 31.10.2011 gezeichnet: Fevzi Serbes
Ort, Datum  Geschäftsführer


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.241,65 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 34.593,94 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.

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